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CÓDIGO
08-512-FOAG-001
FECHA DE ELABORACIÓN
02
PÁGINA
1/X
ANEXO 1 (REGISTRO)
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y SEGUIMIENTO
UNIDAD ADMINISTRATIVA:NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN:
ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD:
A.- AUDITORÍA INTERNA
B.- AUDITORÍA EXTERNA
C.- AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
D.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
E.- DESEMPEÑDODEL PROCESO
F.- DURANTE EL PROCESO
G.- QUEJAS
H. OTRO (ESPECIFIQUE)
No.
Fuente
Fecha/proceso o Unidad Administrativa
Descripción de la No conformidad
Requisito de la norma que se incumpleTécnica de análisis
Causa (s) raíz de la No conformidad
Acción inmediata (corrección) (C)/ acción correctiva (AC)
Fecha de Implantación
Indicador
Evidencias
ResponsablesDOCUMENTACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
No.de No Conformidad
VERIFICACIÓN DE AVANCE
RESPONSABLE:
25% AVANCE
CON INVESTIGACIÓN DE CAUSAS Y LAS ACCIONES A TOMAR, SIN PLAN DE TRABAJO
50% AVANCE
CON PLAN DE TRABAJO, Y FECHASCOMPROMETIDAS
75% AVANCE
CON LAS TAREAS EN INICIO DE EJECUCIÓN Ó EN PROCESO
100% AVANCE
TAREAS EJECUTADAS O ACCIÓNES IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
O1Jefe de proyecto de talleres y laboratorios e Informática
02
Jefe de proyecto de Formación Técnica
03
Jefe de proyecto de Formación Técnica
04Jefe de proyecto de Formación Técnica
05
Encargado del Producto no Conforme
VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA Y CIERRE DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
No. de No ConformidadVERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS
OBSERVACIONES
NOMBRE Y FIRMA
RESPONSABLE DEL CIERRE:
FECHA DE CIERRE O REPROGRAMACIÓN:
Se eliminó la NC
Se eliminó la causa raíz que originó la...
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