informefinaltomauno

Páginas: 21 (5170 palabras) Publicado: 9 de diciembre de 2014



CONTENIDO

PRESENTACIÓN 3
1. CORRECCIONES DEL INFORME ANTERIOR 4
1.1 PERÍODO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 4
1.2 PROMEDIO DE DEMANDA QUINCENAL. 4
1.3 DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 5
1.4 DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 6
1.5 APROXIMACIÓN DE DISPONIBILIDAD A NUMEROS ENTEROS. 7
1.6 VERIFICAR DISPONIBILIDAD 8
2. FORMULACIÓN DEL MODELO 8
2.1DEFINICIÓN DE VARIABLES 8
2.2 REQUERIMIENTOS, DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y DIAGRAMA 8
2.3 RESTRICCIONES: 8
2.3.1 De los insumos 8
2.3.2 De los procesos 8
2.3.3De la demanda 10
2.4 COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 10
2.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS UNITARIOS 14
2.6 PRECIO UNITARIO POR PRODUCTO 14
2.7 UTILIDAD UNITARIA POR PRODUCTO 14
2.8 FUNCIÓN OBJETIVO: 15
3. RESULTADOS EN QSV 15
3.1 ESTRUCTURA DELMODELO. 15
3.2 SOLUCIÓN Y ANÁLISIS DEL MODELO 18







PRESENTACIÓN

La realización de este informe tiene como finalidad mostrar los resultados del diseño y construcción de un modelo de programación lineal de una empresa real, para determinar el nivel de producción que conllevará a la maximización de sus utilidades.

A continuación, el lector encontrará las observaciones yrecomendaciones realizadas por el profesor asesor y responsable del curso para la adecuada construcción del modelo. Adicionalmente se presentan avances y modificaciones no contemplados en los informes anteriores.

La estructura de este documento parte de las correcciones realizadas por el docente para la adecuada elaboración del modelo, siguiendo con la formulación del modelo donde se tiene en cuenta laestructura de costos de producción de los productos incluidos en este modelo, el análisis, disponibilidad y requerimientos de insumos necesarios para la producción, horas hombre, y demás elementos constituyentes del costo de producción; se diseña la representación gráfica del proceso (diagrama) , la cual es elemento básico para plantear la función objetivo y las diferentes restricciones del modelo.A partir de la información consolidada, haciendo uso del programa QSB, se presenta el análisis de la información y los resultados de la optimización de los recursos, teniendo en cuenta los seis productos los cuales son los jeans que van desde la talla 4 hasta la talla 14, pertenecientes a la línea de producción ESPRIT.




















1. CORRECCIONES DEL INFORMEANTERIOR

1.1 PERÍODO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
De acuerdo con la información que se tiene de la empresa y lo que se pudo determinar en conversaciones con el personal a cargo de la administración de ésta, el período de análisis recomendable para construir el modelo es QUINCENAL.
1.2 PROMEDIO DE DEMANDA QUINCENAL.
La información proporcionada por la empresa, muestra el comportamiento de lademanda en las últimas seis quincenas y permite hacer una estimación de la demanda esperada, como a continuación se realiza:

Este promedio, se calculó primero sumando la totalidad de unidades demandadas en meses anteriores de una sola talla y luego se divide por el número de periodos que se tiene como datos históricos, para así determinar el promedio quincenal de las unidades demandadas de cadatalla, por ejemplo así:

Sumatoria de unidades demandadas en seis quincenas de la talla 4:
149 + 209 + 206 + 209+ 212 + 216 = 1246

Promedio Quincenal = 1246 unds = 208 unidades promedio
Talla 4 6 quincenas demandadas en una quincena.

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la tendencia de las ventas muestra un comportamiento creciente y másestable para todos los productos, sin embargo el que presenta mayor volumen de ventas o demanda es el jeans talla 8 de la línea ESPRIT.




















1.3 DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
Los costos indirectos de fabricación, los cuales la empresa entrego como información para la realización de este informe se encuentran en el cuadro siguiente....
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