inventarios
Facultad de Contaduría y Administración
CAMPUS COATZACOALCOS
“CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS”
TESINA
QUE PARA ACREDITAR
LA EXPERIENCIA RECEPCIONAL
DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE:
LICENCIADO EN CONTADURÍA
PRESENTA
NIDIA ROMERO MORRUGARES
DIRECTORA DE TRABAJO RECEPCIONAL:
C.P.A. NORMA NIEVES LUNA PÉREZ
COATZACOALCOS VER., A 03 DE ENERO DEL 2012DICTAMEN
Nombre del Estudiante: Nidia Romero Morrugares
Nombre de la tesina: Control interno de inventarios
Título a Recibir: Licenciado en contaduría
Fecha: 03 de enero de 2012
Quién(es) suscribe(n) acreditados por la Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Veracruzana como tutor-asesor del trabajo recepcional
DICTAMINA(N) que la TESINA arriba mencionada ,cumple con todos los requisitos de
fondo y forma establecidos por la normatividad de la Universidad Veracruzana para optar
por el grado de Licenciatura. Se autoriza al alumno presentarla ante la Dirección de la
Facultad para su acreditaci
Atentamente
C.P.A. Norma Nieves Luna Pérez
INDICE
INTRODUCCIÓN........................................................................................................ 5
CAPÍTULO I GENERALIDADES DEL CONTROL INTERNO .................................... 6
1.1 ANTECEDENTES ................................................................................................. 6
1.2 NATURALEZA ...................................................................................................... 8
1.3 CONCEPTO.......................................................................................................... 8
1.4 ENFOQUES DEL CONTROL INTERNO ............................................................. 9
1.5 OBJETIVOS .......................................................................................................... 9
1.6PRINCIPIOS........................................................................................................ 10
1.7 ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO .................... 11
1.7.1 AMBIENTE DE CONTROL .............................................................................. 12
1.7.2 SISTEMA CONTABLE..................................................................................... 12
1.7.3 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL................................................................ 13
1.7.4 CONSIDERACIONES GENERALES ............................................................... 14
1.8 DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO ............................................................................................ 15
1.8.1 ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CONTROL INTERNO ....................... 16
1.8.2PLAN DE DESARROLLO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL INTERNO ........ 16
1.8.3 PLAN DE TRABAJO PARA LA DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. .................................................................... 17
1.8.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO ...................... 18
1.8.5 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y REPORTE. ......... 19
1.8.6 MANUALES OGUÍAS DE CONTROL INTERNO ........................................... 19
1.9 RESPONSABILIDAD DEL CONTROL INTERNO .............................................. 20
1.10 TIPOS DE CONTROL ....................................................................................... 20
CAPITULO II: INVENTARIOS MANEJO ADMINISTRATIVO .................................. 22
2.1 IMPORTANCIA................................................................................................... 22
2.2 CONCEPTO ........................................................................................................ 22
2.3 CLASIFICACIÓN DE INVENTARIOS ................................................................. 22
2.4 PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
INVENTARIOS...
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