IVA 200

Páginas: 24 (5818 palabras) Publicado: 4 de noviembre de 2015
IVA 200v.3

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Impuesto al Valor Agregado

www.impuestos.gob.bo
A NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE

Formulario

NúMERO DE ORDEN

NIT

DD.JJ. ORIGINAL
Cód.
534

AÑO

FOLIO
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURÍA

B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
Cód.
518

NÚMERO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

Cód.
537

FORMULARIO

VERSIÓNCód.
521

IMPORTE

(EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)

FORMULARIO
DE
MUESTRA
FORMULARIO
DE
MUESTRA
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL

RUBRO 1:

DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO
FISCAL
DETERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA

RUBRO 3:
RUBRO 6: RUBRO 5: RUBRO 4:
RUBRO 7:

DATOS
DATOS
IMPORTE
PAGO SIGMA INFORMATIVOS DE PAGO

RUBRO 8:

Nº DE ORDEN

Cód.
Casilla

C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DELCONTRIBUYENTE

SALDO
DETERMINACIÓN DE
DEFINITIVO LA DEUDA TRIBUTARIA

ORIGINAL SIN
Para el llenado lea el instructivo y utilice letra de imprenta legible

Declaración Jurada mensual

PERIODO
MES

RUBRO 2:

Línea Gratuita de Consultas Tributarias 800 10 3444

1234567890

1

Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero

13

2

Exportación de bienesy operaciones exentas

14

3

Ventas gravadas a Tasa Cero

15

4

Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA

505

5

Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares

16

6

Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período

17

7

Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el período

18

8

Débito Fiscal correspondiente a: [(C13+C16+C17+C18) * 13%]

39

9

Débito Fiscal Actualizado correspondiente a Reintegros

10

Total Débito Fiscal del período (C39+C55)

11

Total Compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas

11

12

Compras directamente vinculadas a actividades gravadas

26

13

Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas

31

14

Devoluciones y rescisionesrecibidas en el período

27

15

Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período

28

16

Crédito Fiscal correspondiente a: [(C26+C27+C28)*13%]

114

17

Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada [C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)]*13%

1003

18

Total Crédito Fiscal del período (C114+C1003)

1004

19

Diferencia a favor del Contribuyente (C1004-C1002; Si >0)693

20

Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002-C1004; Si >0)

909

21

Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior)

635

22

Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior

648

23

Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648; Si > 0)

1001

24

Pagos a Cuenta realizados enDD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara

622

25

Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)

640

26

Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0)

643

27

Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si > 0)

996

28

Tributo Omitido (C996)

924

29

Actualización de valor sobreTributo Omitido

925

30

Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado

938

31

Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo

954

32

Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo

967

33

Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)

955

34

Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor delContribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0)

592

35

Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)

747

36

Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)

646

37

Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN)

677

38

Pago en efectivo (C646-C677; Si >0)

576

39...
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