IVA 200
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Impuesto al Valor Agregado
www.impuestos.gob.bo
A NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
Formulario
NúMERO DE ORDEN
NIT
DD.JJ. ORIGINAL
Cód.
534
AÑO
FOLIO
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURÍA
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
Cód.
518
NÚMERO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Cód.
537
FORMULARIO
VERSIÓNCód.
521
IMPORTE
(EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
FORMULARIO
DE
MUESTRA
FORMULARIO
DE
MUESTRA
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL
RUBRO 1:
DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO
FISCAL
DETERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA
RUBRO 3:
RUBRO 6: RUBRO 5: RUBRO 4:
RUBRO 7:
DATOS
DATOS
IMPORTE
PAGO SIGMA INFORMATIVOS DE PAGO
RUBRO 8:
Nº DE ORDEN
Cód.
Casilla
C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DELCONTRIBUYENTE
SALDO
DETERMINACIÓN DE
DEFINITIVO LA DEUDA TRIBUTARIA
ORIGINAL SIN
Para el llenado lea el instructivo y utilice letra de imprenta legible
Declaración Jurada mensual
PERIODO
MES
RUBRO 2:
Línea Gratuita de Consultas Tributarias 800 10 3444
1234567890
1
Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero
13
2
Exportación de bienesy operaciones exentas
14
3
Ventas gravadas a Tasa Cero
15
4
Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA
505
5
Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares
16
6
Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período
17
7
Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el período
18
8
Débito Fiscal correspondiente a: [(C13+C16+C17+C18) * 13%]
39
9
Débito Fiscal Actualizado correspondiente a Reintegros
10
Total Débito Fiscal del período (C39+C55)
11
Total Compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas
11
12
Compras directamente vinculadas a actividades gravadas
26
13
Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas
31
14
Devoluciones y rescisionesrecibidas en el período
27
15
Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período
28
16
Crédito Fiscal correspondiente a: [(C26+C27+C28)*13%]
114
17
Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada [C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)]*13%
1003
18
Total Crédito Fiscal del período (C114+C1003)
1004
19
Diferencia a favor del Contribuyente (C1004-C1002; Si >0)693
20
Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002-C1004; Si >0)
909
21
Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior)
635
22
Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior
648
23
Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648; Si > 0)
1001
24
Pagos a Cuenta realizados enDD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara
622
25
Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)
640
26
Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0)
643
27
Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si > 0)
996
28
Tributo Omitido (C996)
924
29
Actualización de valor sobreTributo Omitido
925
30
Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado
938
31
Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo
954
32
Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo
967
33
Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)
955
34
Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor delContribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0)
592
35
Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)
747
36
Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)
646
37
Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN)
677
38
Pago en efectivo (C646-C677; Si >0)
576
39...
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