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Páginas: 7 (1525 palabras) Publicado: 26 de mayo de 2014
RESUMEN DE LA INVERSION
 
 
 
 
 
 
INVERSION
FONDOS
FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
TOTAL
PROPIOS
OCCIDENTE
 
 
 
 
INVERSION FIJA
L 1654,730.00
L 92,730.00
L 1562,000.00
 
 
 
 
Equipo de Producción
L 130,730.00
 
L 130,730.00
Vehiculos de Reparto
L 1140,000.00
 
L 1140,000.00
Mobiliario y Equipo de Oficina
L 54,000.00L 12,730.00
L 41,270.00
 
 
 
 
Gastos de Constitución e Instalación
L 330,000.00
L 80,000.00
L 250,000.00
 
 
 
 
CAPITAL DE TRABAJO
L 1646,270.00
L 1646,270.00
L -
 
 
 
 
Sueldos y Salarios
L 419,179.67
L 419,179.67
 
Imprevistos
L 1227,090.33
L 1227,090.33
 
TOTAL
L3301,000.00
L 1739,000.00
L 1562,000.00
PARTICIPACION
100%
53%
47%

Análisis
En la siguiente matriz presentamos una descripción de todos los elementos que conformaran la inversión total que se utilizara para llevar a cabo el proyecto de vinos de honduras S.A. lo que conlleva maquinaria, mobiliario y equipo, gastos de constitución e instalación, sueldos y salarios. El proyecto seráfinanciado en un 47% por BANCO DE OCCIDENTE y el 53% serán aportaciones de los socios.



VARIABLES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTADO
CONCEPTO
2013
2014
2015
2016
2017
TASA DE INFLACION
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
TASA DE DEVALUACION
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
TASA DE IMPUESTOS S/ LA RENTA
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
TASA DE INCREMENTOS SALARIALES10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
COSTO DE OPORTUNIDAD LPS.
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
COSTO DE OPORTUNIDAD US.$
3.00%
3.00%
2.25%
2.25%
2.25%

Análisis
A continuación se describen las diferentes tasas que demuestran que la empresa no se enfrentara a ningún tipo de variación porcentual que perjudique su situación financiera actual, designando que dichas tasas permaneceránconstantes en el tiempo; generando de esta forma una rentabilidad estable en relación a dichas variables.







COSTO DE CAPITAL PONDERADO ANUAL
 

 
 
 
 
 
 
DETALLE
Inversion
AÑO 2013
AÑO 2014
AÑO 2015
AÑO 2016
AÑO 2017
DEUDA CORTO PLAZO
-
253,133.87
302,651.46
361,855.58
432,641.11
-DEUDA LARGO PLAZO
1562,000.00
1097,148.14
794,496.69
432,641.11
0.00
-
PATRIMONIO
1739,000.00
4030,864.61
5082,465.26
5977,415.70
6239,292.26
6085,922.41
TOTAL RECURSOS
3301,000.00
5381,146.63
6179,613.40
6771,912.386671,933.37
6085,922.41
PARTICIPACION DEUDA LARGO PLAZO
47%
25%
18%
12%
6%
0%
PARTICIPACION PATRIMONIO
53%
75%
82%
88%
94%
100%
COSTO DE CAPITAL DEUDA L/P
18%
18%
18%
18%
18%
18%
COSTO DE OPORTUNIDAD PATRIMONIO
10%
10%
10%
10%
10%
9%
 
 
 
 
 
 
 
COSTO PONDERADO DE CAPITAL ANUAL
13.8%
12.0%
11.4%
10.9%
10.5%
9.0%

MANO DE OBRA INDIRECTA
 
 
 
 
  
 
 
 
 
EMPLEADOS
TASA DE
SALARIO
PROYECTADO
CONCEPTO
 
CRECIMIENTO
MENSUAL
AÑO 2013
AÑO 2014
AÑO 2015
AÑO 2016
AÑO 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANILLA ADMINISTRATIVA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente General
1
110%
25,000.00
300,000.00
330,000.00
363,000.00
399,300.00
439,230.00
Gerente de Producciony Ventas
1
110%
18,000.00
216,000.00
237,600.00
261,360.00
287,496.00
316,245.60
Gerente Financiero
1
110%
18,000.00
216,000.00
237,600.00
261,360.00
287,496.00
316,245.60
Contador General
1
110%
12,000.00
144,000.00
158,400.00
174,240.00
191,664.00
210,830.40...
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