MANUAL DE PAGO A PROVEEDORES
Sistema de Información de las
Contrataciones Públicas
MÓDULO DE PAGO
Manual de Usuario
Mayo 2013.
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
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MÓDULO DE PAGO / Manual del Usuario, Mayo 2013
Índice
Contenido
MÓDULO DE PAGO........................................................................................................1
1.
Introducción ...........................................................................................................3
2.
Usuarios y perfiles para carga y difusión .............................................................5
3.
Carga de Pagos y Retenciones ...............................................................................8
4.
Generación de la boleta de depósito..................................................................17
5.
Validaciones a la hora de grabar o modificar un pago ......................................20
6.
Invalidación de un código de boleta generado. .................................................23
7.
Validaciones a la hora de generar boleta de depósito.....................................25
8.
Publicación de los pagos aproveedores ............................................................27
9.
Búsqueda Por Depósito de Retención ................................................................29
10. Revocar un depósito ya pagado ..........................................................................32
11. Búsqueda de Pagos a Proveedores.....................................................................34
12. Comunicación de Pago a Proveedores uso exclusivo para Municipalidades ..38
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1. Introducción
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El presente manual tiene como objeto explicar la forma de cargar y visualizarpagos
a proveedores del Estado, utilizando el módulo de pagos situado en el Sistema de
Información de las Contrataciones Públicas.
A través del presente sistema, los usuarios, registrarán los pagos a los proveedores,
así como también los pagos en concepto de retención del 0,4% correspondiente al
Art. 41 de la Ley N° 2.051/03 referente a la contribución sobre los contratos
suscriptos.
Elperfil de la unidad de contratación (UOC’s) determinará la forma de carga.
Los Pagos a proveedores y en concepto de retención del 0,4%, se cargan a través
del menú “Carga de Pagos y Retenciones”. La Institución carga sus pagos a
proveedores y retenciones agrupados por boleta de depósito de retención. Una vez
cargado se genera desde el sistema la boleta de depósito de retención, que seutilizará en el banco a los efectos de realizar el depósito.
En el caso de los Municipios, únicamente realizarán la carga mediante el menú
“Comunicación de pago a proveedores”.
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2. Usuarios y perfiles para carga y
difusión
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La carga de pagos a proveedores y sus retenciones del 0,4% se realiza agrupando
pagos por depósitos de las retenciones. Para ellos se debe ingresar con un usuario
convocante y que tenga el perfil "pagos_uc_con_retencion".
Para los Municipios el perfil deberá ser "pagos_uc_sin_retencion".
Cada entidad será responsable de designar un área encargada de lacarga de datos
y generación de boletas de depósito, que podrá ser diferente a la UOC.
Este perfil es administrado y/o concedido por la UOC de la siguiente manera:
El usuario administrador de la UOC se loguea al SICP e ingresa al menú Módulos
→ Usuarios → Creación de Usuarios, donde deberá asignar el permiso específico
señalado anteriormente, completando los datos solicitados como puede...
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