miercoles de ceniza
LUISA FERNANDA USECHE RAMOS USECHE RAMOS
CL
6C No. 82 A - 38
BOGOTA - CUNDINAMARCA
Cuenta : 21886567
Para pagos electrónicos
Total a Pagar:
Resumen De Tu Cuenta$ 130,006
Fecha Lím. de Pago:
Número celular:
Fact. de Venta: EC-45290596 Fec. Exp: 06/Feb/2014 Nit o Cédula: 53166426
DESCRIPCIÓN
TOTAL CON IVA
Cargos fijos del 06/02/2014 al05/03/2014
Inmediato
311 2814283
Cargo Básico Mensual
Cargos Variables
Interés de Mora
Detalle de tu plan SUPER PLAN 170 CTRL BB SOCIAL
$0
$0
$ 1,655
$ 1,655
Total Del Mes
$1,655
Factura Anterior
$ 128,351
Cantidad de minutos a movistar y fijos nacionales
Total A Pagar
$ 130,006
Cantidad de minutos a otros operadores
Detalle IVA Mes
Cargo BásicoMensual
$ 61508
Valores Incluidos
Mensajes a movistar
sms
Datos
IVA 16%
$ 228
Su factura presenta un saldo en mora de 107 días por el valor de $128,351 .
Paga tu factura enlínea a tráves de www.movistar.co
LUISA FERNANDA USECHE RAMOS USECHE RAMOS
CUENTA : 21886567
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - NIT 830.122.566-1
Descripción del Pago
Forma
ValorEfectivo
Otros
Total Pagado
(415)7707176960178(8020)21886567(3900)0000130006(96)20140221
Cuenta : 21886567
Página 2 de 4
Factura Movistar : EC-45290596
LUISA FERNANDA USECHE RAMOSUSECHE RAMOS
CL 6C No. 82 A - 38
BOGOTA - CUNDINAMARCA
Cuenta : 21886567
Para pagos electrónicos
En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha devencimiento a
la línea gratuita de servicio al cliente y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el
descuento provisional del valor reclamado. Recuerde que también puede presentar elreclamo luego del
pago total de su factura.
Evolución del consumo en Miles de Pesos
Facturación
63
63
63
61
53
42
32
31
21
10
1
1
1
Dic/13
Ene/14
Feb/14
0...
Regístrate para leer el documento completo.