Modelo Propuesta Auditoria Interna

Páginas: 101 (25186 palabras) Publicado: 23 de noviembre de 2012
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Modelo de Auditoría Interna como Herramienta de control

CAPÍTULO IV
PROPUESTA DEL DISEÑO DE UN MODELO DE AUDITORÍA
INTERNA COMO HERRAMIENTA DE CONTROL, PARA LA
PRESENTACIÓN

RAZONABLE

DE

LAS

OPERACIONES

FINANCIERAS CONTABLES Y FISCALES DE LAS MEDIANAS
EMPRESA

DEL

SECTOR

PANADERO

EN

EL

ÁREA

METROPOLITANA DE SAN SALVADOR.

A. GENERALIDADES
1.Generalidades de la propuesta
Después de haberse confirmado la factibilidad de implementar el diseño de un
modelo de auditoría interna como herramienta de control para la presentación
razonable de las operaciones financieras contables y fiscales de las medianas
empresas del sector panadero, determinamos los parámetros y delimitaciones de
lo que entenderemos para nuestra propuesta por herramienta decontrol
definiendo la importancia que brinda el modelo propuesto.
Este capítulo presenta una clara visión de la estructura y planificación del trabajo
de

auditoría

interna,

ejecución,

informe,

seguimiento,

contribución

e

implementación de la auditoría interna como herramienta de control, la cual
permitirá orientar a los propietarios, auditores, administradores,contadores y
empleados responsables de las operaciones de las medianas empresas, validar
adecuadamente las operaciones delimitadas en este modelo, contando con el
diseño de procedimientos de auditoría enfocados a mejorar las deficiencias o
hallazgos determinados en la actividad de auditoría, a fin de que las cifras de los
estados financieros sean presentados razonablemente, lo cual conlleva a serconfiables por la veracidad de los procesos que son evaluados de forma que los
resultados sean apegados a la realidad e interés de sus accionistas, como de las
autoridades tributarias.

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Modelo de Auditoría Interna como Herramienta de control

B. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
1. Objetivo General
Diseñar un Modelo de Auditoría Interna como herramienta de control, practica y
de fácilcomprensión para los Administradores, Contadores o Auditores internos
de las empresas del sector panadero, que contribuya al análisis y aplicación de
normas, procedimientos y regulaciones aplicables, a fin de ser detectables
aquellos errores de importancia relativa, que por omisiones involuntarios o
desconocimiento no son corregidos. Con el objeto que las operaciones
financieras, contables yfiscales, sean razonables en la presentación de los
estados financieros.

2. Objetivos Específicos
a) Proporcionar un diseño del modelo de auditoría interna como herramienta de
control soporte en periodos posteriores en base al seguimiento de los
hallazgos del informe de auditoría, para evaluar la presentación razonable de
las operaciones financieras contables y fiscales de un período determinadode
un área específica
b) Crear un modelo de auditoría interna, en la medida de lo posible aplicable en
las operaciones de las medianas y grandes empresas del sector panadero
c) Diseñar un Modelo de Auditoría Interna que sea implementado en las
Medianas Empresas del sector panadero, a fin de mejorar y validar la
veracidad, confiabilidad e interés fiscal de las operaciones financieras,contables y fiscales, como, sentar las bases de una nueva metodología en
periodos posteriores, soporte del control y análisis de la información
presentada en los estados financieros, generando valor agregado al logro de
una mayor eficiencia del control interno preventivo y correctivo de las
operaciones.

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Modelo de Auditoría Interna como Herramienta de control

C. IMPORTANCIA YJUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
1. Importancia
Actualmente la empresa del sector panadero, carece de condiciones y
herramientas de control apropiadas que garanticen la credibilidad y confiabilidad
del desarrollo de las operaciones financieras, contables y fiscales, situación que
les resta mayor competitividad al crecimiento de dichas empresas lo cual
incrementa el riesgo de importancia relativa que...
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