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Páginas: 6 (1294 palabras) Publicado: 15 de diciembre de 2010
TRABAJO DE CONTABILIDAD DE COSTO | 6 de diciembre
2010


Una empresa a proyectado sus ventas mensuales para el primer semestre del año, se estima que para el primer mes las ventas deben ser de 7.230 unidades y se espera que los próximo tres meses dichas ventas aumenten un 17% mensual para luego decaer los últimos meses en un 8%, si el precio del producto es de $ 30 dólaresproyectado los ingresos para dicho periodo de tiempo si la política de venta que se aplicara son las siguientes: 60 % al contado, 15 % a 30 días plazo y la diferencia a 60 días.

MESES | VENTAS | T.V |
ENERO | 7230 | 216.900,00 |
FEBRERO | 8459 | 253.770,00 |
MARZO | 9897 | 296.910,00 |
ABRIL | 11579 | 347.370,00 |
MAYO | 10653 | 319.590,00 |
JUNIO | 9801 |294.030,00 |

MESES | T.V | 60 % al contado | 15 % a 30 días | 25 %60 días | T.INGRESOS |
ENERO | 216.900,00 | 130.140,00 | | | 130.140,00 |
FEBRERO | 253.770,00 | 152.262,00 | 32.535,00 | | 184.797,00 |
MARZO | 296.910,00 | 178.146,00 | 38.065,50 | 54.225,00 | 270.436,50 |
ABRIL | 347.370,00 | 208.422,00 | 44.536,50 | 63.442,50 | 316.401,00 |
MAYO | 319.590,00 | 191.754,00 | 52.105,50| 74.227,50 | 318.087,00 |
JUNIO | 294.030,00 | 176.418,00 | 47.938,50 | 86.842,50 | 311.199,00 |





Una empresa a proyectado sus ventas mensuales para el segundo semestre del año, se estima que para el primer mes las ventas deben ser de 14.350 unidades y se espera que los próximo dos meses dichas ventas aumenten un 15% mensual para luego decaer los últimos meses en un 5%, si elprecio del producto es de $ 30,02 dólares proyectado los ingresos para dicho periodo de tiempo si la política de venta que se aplicara son las siguientes: 60 % al contado, 25 % a 30 días plazo y la diferencia a 60 días.

MESES | VENTAS | T.V |
JULIO | 14350 | 430.787,00 |
AGOSTO | 16502 | 495.390,04 |
SEPTIEMBRE | 18977 | 569.689,54 |
OCTUBRE | 18029 | 541.230,58 |NOVIEMBRE | 17128 | 514.182,56 |
DICIEMBRE | 16272 | 488.485,44 |

MESES | T.V | 60 % al contado | 25 % a 30 días | 15% 60 días | T.INGRESOS |
JULIO | 430.787,00 | 258.472,20 | | | 258.472,20 |
AGOSTO | 495.390,04 | 297.234,02 | 107.696,75 | | 404.930,77 |
SEPTIEMBRE | 569.689,54 | 341.813,72 | 123.847,51 | 64.618,05 | 530.279,28 |
OCTUBRE | 541.230,58 | 324.738,35 |192.222,39 | 74.308,51 | 591.269,25 |
NOVIEMBRE | 514.182,56 | 308.509,54 | 135.307,65 | 85.453,43 | 529.270,62 |
DICIEMBRE | 488.485,44 | 293.091,24 | 128.545,64 | 81.184,59 | 502.821,47 |







Una empresa a proyectado sus ventas mensuales para el segundo semestre del año, se estima que para el primer mes las ventas deben ser de 16.765 unidades y se espera que los próximo dosmeses dichas ventas aumenten un 13% mensual para luego decaer los últimos meses en un 2%, si el precio del producto es de $ 80,22 dólares proyectado los ingresos para dicho periodo de tiempo si la política de venta que se aplicara son las siguientes: 60 % al contado, 15 % a 30 días plazo y la diferencia a 60 días.

MESES | VENTAS | T.V |
JULIO | 16765 | 1.344.888,30 |
AGOSTO | 18944 |1.519.687,68 |
SEPTIEMBRE | 21406 | 1.717.189,32 |
OCTUBRE | 20978 | 1.682.855,16 |
NOVIEMBRE | 20559 | 1.649.242,98 |
DICIEMBRE | 20148 | 1.616.272,56 |

MESES | T.V | 60 % al contado | 15 % a 30 días | 25% 60 días | T.INGRESOS |
JULIO | 1.344.888,30 | 806.932,98 | | | 806.932,98 |
AGOSTO | 1.519.687,68 | 911.812,61 | 201.733,25 | | 1.113.545,86 |SEPTIEMBRE | 1.717.189,32 | 1.030.313,59 | 227.953,15 | 336.222,08 | 1.594.488,82 |
OCTUBRE | 1.682.855,16 | 1.009.713,10 | 257.578,40 | 379.921,92 | 1.647.213,42 |
NOVIEMBRE | 1.649.242,98 | 989.545,79 | 252.428,27 | 429.297,33 | 1.671.271,39 |
DICIEMBRE | 1.616.272,56 | 969.763,54 | 247.386,46 | 420.713,79 | 1.637.863,79 |







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