Plan de negocio
Software Factory Libre TITULO : CLIENTE : FECHA INICIO : Software Factory Libre Pymes 01/03/10 REFERENCIA : DIRECTOR : FECHA FIN : PRECIO VENTA (SIN IVA):ESFUERZO : MARGEN : 1. ESTIMACION DE COSTES Y GASTOS : 1.A COSTES DE PERSONAL CATEG. DI CO IS IJ TE PA SUBTOTAL 1.B SUBCONTRATACIONES Hosting 25 HORAS 30 15 20 20 40 25 150 COSTE/HR 80,00 50,00 35,0021,00 17,00 11,00 34,83 COEFIC. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 CONTING. 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 5,00% 6,00% 4,23% COSTE 2.448 773 728 441 714 292 5.395
Hansen – Mamani 01/05/10 7.708 150 20 PesosHoras %
SUBTOTAL 1.C COSTES VARIOS ORDENADOR : CONSUMIBLES : OTROS : SUBTOTAL 1.D OTROS GASTOS MATERIAL / EQUIPO : VIAJES / ESTANCIAS : VARIOS : SUBTOTAL 150 150 150 2,34 0,75 1,00 1,00 1,008,00%
27
5,00% 5,00% 5,00%
369 118 0 487
3,09
150 250 100 3,00% 515
TOTAL COSTES Y GASTOS
6.424
2. PRECIO DE VENTA : 2.A MARGEN PORCENTAJE SOBRE PERSONAL SUBCONTRATACIONES COSTESVARIOS OTROS GASTOS TOTAL MARGEN 30,00% 15,00% 10,00% 10,00% 26,82% SOBRE 5.395 27 487 515 6.424 VALOR 1.619 4 49 52 1.723
PORCENTAJE FIJO
20,00%
6.424
1.285
2.B PRECIO DE VENTA PRECIODE VENTA PRECIO DE VENTA CON IVA al ... 21,00% 7.708 9.327
PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO
TITULO : CLIENTE : FECHA INICIO :
Software Factory Libre Pymes 01/03/10
REFERENCIA : DIRECTOR :FECHA FIN :
0 Hansen – Mamani 01/05/10 PRECIO VENTA : ESFUERZO : MARGEN : TIPO INTERES ANUAL : COSTE DE OPORTUNIDAD ANUAL : 7.708 300 20 Pesos Horas % 3,0% 8,5%
1. PROYECCION TEMPORAL DE COSTES YGASTOS :
CONCEPTO MES 1 DI CO IS IF TE PA TOTAL_HORAS 15 7 10 10 20 10 MES 2 15 8 10 10 20 15 MES 3 10 5 5 5 12 5 MES 4 10 5 5 5 12 5
PREVISION DE GASTOS, COSTES E INGRESOS MES 5 MES 6 MES 7 MES8 MES 9 5 2 2 2 6 2 15 7 10 10 20 10 15 7 10 10 20 10 10 5 5 5 12 5 10 5 5 5 12 5
MES 10 5 2 2 2 6 2
MES 11 15 7 10 10 20 10
MES 12 15 7 10 10 20 10
TOTAL PREVISTO PLAN_F APERT. 140 67...
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