presupuestos taller
La compañía el solar desea calcular sus presupuestos para el año 2010. Usted es contratado con el fin
de ayudar a elaborar dichos presupuestos teniendo en cuenta cada una delas políticas para el cálculo
del mismo. El detalle es el siguiente:
Nombre de la
Compañía
PRESUPUESTO MENSUAL 2009
COMPAÑÍA EL
SOLAR
CANTIDADES
PRODUCTO
COBIJAS
ENERO
FEBREROMARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
2.000
1.150
900
1.030
1.100
2.110
3.050
1.000
1.020
3.000
2.500
1.140
PRECIO
DE
VENTA
COBIJAS
$$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
14.000
14.000
14.000
15.000
15.000
15.000
15.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
PRECIO
DE
SABANAS
VENTA
SABANAS
6.000
1.200
1.300
1.5001.600
1.250
14.000
3.000
7.600
2.050
2.700
2.800
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15.000
15.000
15.000
15.000
17.000
17.000
17.000
17.000
18.000
18.000
18.000
18.000TENDIDOS
7.600
2.050
2.700
2.800
1.500
1.300
1.900
900
850
2.000
3.500
2.900
PRECIO DE
VENTA
TENDIDOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
18.000
18.000
18.000
18.000
20.000
20.00020.000
20.000
22.000
22.000
22.000
22.000
Para el presupuesto de ventas del año 2010 se desea cambiar la proyección de ventas, es
decir, pasar de un presupuesto mensual a un presupuestocuatrimestral. De acuerdo al
presupuesto del año 2009 se estima que para el primer cuatrimestre del 2010 se aumentaran
las unidades a vender en un 15% de las unidades a vender del primer cuatrimestredel 2009;
para el segundo cuatrimestre se incrementara un 20% con respecto a las unidades a vender
en el segundo cuatrimestre del 2009 y para el tercer cuatrimestre se incrementara un 30% de
lasventas presupuestadas con respecto de las unidades a vender del tercer cuatrimestre del
2009. Los precios de venta de cada artículo arrancan para el primer cuatrimestre del 2010
con el mismo precio de...
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