Presupuestos
Preguntas Conceptuales.
2-1. Es la piedra angular de un sistema presupuestario, del cual dependen las estimaciones de los demás presupuestos.
2-2. Es lapredicción de las posibles ventas de la empresa durante un periodo específico de tiempo.
2-3. En que el presupuesto de ventas es la planificación es parte esencial, pues sobre las estimaciones de lasventas descansa el desarrollo de los demás presupuestos. Y el Pronóstico de Ventas es la primera etapa para la estimación de los ingresos de la empresa durante un periodo específico.
2-4- Que elpronóstico de ventas no es plan sino una apreciación de lo que podrían ser las futuras condiciones. Y el presupuesto de ventas representa un plan de la empresa.
2-5. El precio de venta para cadaproducto y el número de unidades que esperan poder vender para cada producto.
Práctica
2-6. Empresa ABC
AÑO | VENTAS | INCREMENTO | Incremento Porcentual |
1 | 60,000.00 | | |
2 |63,000.00 | 3,000.00 | 5% |
3 | 66,150.00 | 3,150.00 | 5% |
4 | 69,457.50 | 3,307.50 | 5% |
5 | 72,930.38 | 3,472.88 | 5% |
6 | 76,576.88 | 3,646.51 | 5% |
7 | 80,405.72 | 3,828.84 | 5% |
8 |84426.00 | 4,020.28 | 5% |
9 | 88647.30 | 4,221.30 | 5% |
10 | 93,079.66 | 4,432.36 | |
2-7. Utilice función tendencia de Excel.
AÑO | PRODUCTO A |
1 | 11,000 |
2 | 16,000 |
3 |18,000 |
4 | 22000 |
5 | 25500 |
6 | 29000 |
2-8. Caso la empresa Lindos Juguetes.
2-8-1. Pronóstico de ventas año siguiente.
Año | Total Ventas |
1 | 34500 |
2 | 37300 |
3 |39700 |
4 | 42366.67 |
2-8-2. Plan Táctico de Ventas.
METODO DE DISTRIBUCION MENSUAL MEDIA |
MESES | 2006 | 2007 | 2008 | MEDIA | % MEDIA |
enero | 6,000.00 | 6,700.00 | 7,200.00 |6,633.33 | 17.85 |
febrero | 1,200.00 | 1,400.00 | 1,500.00 | 1,366.67 | 3.68 |
marzo | 1,400.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 1,366.67 | 3.68 |
abril | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,400.00 | 1,466.67 |...
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