Procesos Productivos
1.
En la semana que se defina como semana de pago, el días martes, el encargado del dpto. de compras propondrá al jefeadministrativo una lista deposibles pagos del día viernes.2.
El jefe administrativo, analizara la planilla de obligaciones y determinara cuales son los pagos a ser efectuados, firmando la planilla oficialpara el efecto.3.
Una vez aprobado la lista de pagos, el encargado de compras pasara al tesorero un listado definitivo de pagos mediante un memo interno.4.
El Tesorero emitirá una solicitud viamemo a Contabilidad donde solicitará (miércoles) el preparo de los legajos para pagos, según listadoDEFINITIVO, a fin de que el día jueves por la mañana contra acuse de recibo del memo para laelaboración de los cheques.5.
El Tesorero procede a la imputación en el Modulo “Tesorería”, y genera la Orden de Pago por cada proveedor, y al mismo tiempo el sistema emite elcheque respectivo.6.
Antes de la firma y sello de la OP, el Jefe de Adm. y Finanzas, revisa y controla los montos, detalles de la factura, RUC, fecha, imputaciones etc. Y le daun Visto bueno. En caso de irregularidad, serárechazado por el mismo. Al controlarse completamente la OP con su legajo respectivo (OP, Planilla,Cheque, Comprobante), el Director Administrativo firma los cheques y la OP para proceder a los pagos.7.
El pago a proveedores se realizara el segundo y el ultimo viernes de cada mes a partir de las 14:00hs a las 16:30, el proveedor debe acercarse a cobrar,previo acuerdo con el Tesorero, quien leconfirmara que el cheque esta disponible para retirar. Estas fechas podrían ser variables dependiendo de lasdisponibilidades de fondos de la empresa. Cuando el cliente se acerca a cobrar, debe emitir elcorrespondiente Recibo de Dinero para cancelar la facturaa crédito y firmar conformidad o recibido por la OP, de esta manera se cierra el legajo de OP.8.
El legajo original del Pago debe...
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