producción 2
TOC \o "1-3" \h \z \u 1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA PAGEREF _Toc433628208 \h 22. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO O SERVICIO PAGEREF _Toc433628209 \h 32.1 Demanda histórica o ventas PAGEREF _Toc433628210 \h 32.2 Plan agregado PAGEREF _Toc433628211 \h 4PLAN 1 PAGEREF _Toc433628212 \h 4PLAN 2 PAGEREF _Toc433628213 \h 6PLAN 3 PAGEREF _Toc433628214 \h 72.3 MRP PAGEREF _Toc433628215 \h 92.4Inventario (EOQ) PAGEREF _Toc433628216 \h 103. PERT-CPM PAGEREF _Toc433628217 \h 134. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES PAGEREF _Toc433628218 \h 22
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA HERGUZ1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESAHERGUZ es una empresa unipersonal, que tiene como gerente - propietario al señor Juan de Dios Guzmán Soto, es una empresa industrial dedicada a la fabricación poleras tipo polo.Esta empresa vende sus productos al por mayor y menor, también hace pedidos especiales, cuenta con 1 taller donde se confeccionan las poleras de acuerdo al requerimiento de los diversos clientes.
Se trabaja con telas de alta y baja calidad (brasilera, peruana, nacional) por eso la empresa al momento de ofrecer su producto detalla la variedad de la calidad y el precio.
El gerente propietario quecuenta con más de 25 años de experiencia, es quien se encarga de la supervisión de la calidad y distribución de los diversos productos que ofrece la empresa
2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO O SERVICIO2.1 Demanda histórica o ventas
MES DEMAMDA HISTÓRICA
1 Enero 2196.00
2 Febrero 1896.00
3 Marzo 1500.00
4 Abril 1452.00
5 Mayo 1404.00
6 Junio 1596.00
7 Julio 1704.00
8 Agosto 1944.00
9Septiembre 1992.002.2 Plan agregadoPronostico de la demanda
MES DEMAMDA REAL PROMEDIOS MÓVILES
1 Enero 2196.00
2 Febrero 1896.00
3 Marzo 1500.00
4 Abril 1452.00 1864
5 Mayo 1404.00 1616
6 Junio 1596.00 1452
7 Julio 1704.00 1484
8 Agosto 1944.00 1568
9 Septiembre 1992.00 1748
10 Octubre 2498.70 1880
11Noviembre 2956.37 2145
12 Diciembre 3497.62 2485
El método de promedios móviles, pronostica la demanda para el mes de octubre, noviembre y diciembre, en base a estos pronósticos puedo calcular cuánto producir, también los costos de inventarios y de la fuerza de trabajo.
PLAN 1
PLAN AGREGADO - PLAN 1
MES DIAS PRODUCIÓN A 108 .5 UNIDADES POR DIA PRONOSTICO DE LA DEMANDA CAMBIO EN INVENTARIO MENSUALINVENTARIO FINAL
1 OCTUBRE 22 2387 1880 507 507
2 NOVIEMBRE 20 2170 2145 25 532
3 DICIEMBRE 18 1953 2485 -532 0
60 6510
En el plan 1 se mantiene la fuerza de trabajo constante a lo largo de los 3 meses, se produce 108.5 (6510/60) unidades diarias, no se trabaja tiempo extra ni se subcontrata. La empresa acumula inventario durante el periodo de poca demanda (octubre y noviembre) yagota su stock durante diciembre, la época más alta.
COSTO DE MANO DE OBRA MENSUAL
TRABAJADOR CANTIDAD SUELDO COSTO TOTAL
1 CORTADOR 1 1800 1800
2 COSTURERO 3 2200 6600
3 BORDADOR 1 1660 1660
4 ALISTADOR 1 1660 1660
6 11720
MES INVENTARIO FINAL COSTO DE INVENTARIO
1 OCTUBRE 507 5070
2 NOVIEMBRE 25 250
3 DICIEMBRE 0 0
532 5320
El costo de inventario es de bs.- 10 por unidad/mesMES COSTO TOTAL COSTO DE INVENTARIO COSTO TOTAL
1 OCTUBRE 11720 5070 16790
2 NOVIEMBRE 11720 250 11970
3 DICIEMBRE 11720 0 11720
35160 5320 40480
El costo total del plan 1 es de bs.- 40480
PLAN 2PLAN AGREGADO - PLAN 2
MES DIAS PRODUCIÓN MINIMA PRONOSTICO DE LA DEMANDA CAMBIO EN INVENTARIO MENSUAL
1 OCTUBRE 22 1880 1880.00 0
2 NOVIEMBRE 20 1880 2144.90 265
3 DICIEMBRE 18 1880...
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