Programa De Auditoria
Para: M.C.A. Juana Laura Díaz García
TAREA:
PROGRAMA DE AUDITORIA
De:
Ma. De los Angeles Flores Pedraza
Samuel Campos H.
Ana yeli Lopez Roque
Lic. Contador Público
7to Cuatrimestre
20 de septiembre de 2012
CEMEX
FRACCION LAS PALMAS
TAMUIN, S.L.P.
C.P.ING. RIGOBERTO SANCHEZ SANCHEZ
GERENTE DE PLANTA TAMUIN
P R E S E NT E.
Por medio de la presente agradecemos a la dirección de la compañía, la invitación realizada a nuestra Firma para cotizar los servicios de auditoría; de vernos favorecidos con la aprobación de la presente propuesta, nuestro desempeño merecerá nuestro mayor esfuerzo. Con relación a la plática sostenida en estos días, a continuación precisamos a usted las bases sobre las que estamosen aptitud de proporcionar nuestros servicios profesionales en el área de auditoría, conforme a sus deseos y necesidades, para la compañía.
Todos los integrantes del grupo de profesionales asignados a esta importante auditoría esperamos tener la oportunidad de unir esfuerzos y aportar, en beneficio del logro de los objetivos y metas del trabajo, el máximo de nuestra capacidad, para lasautoridades del CEMEX, reciban el beneficio de una revisión objetivo y profesional en apoyo de sus esfuerzos por fortalecer los alcances de su gestión.
Si esta propuesta cumple con sus requisitos, le agradeceremos firmar y enviar devuelta la “carta de entendimiento” adjunta, con lo cual podremos a planificar la asignación del personal necesario para este trabajo, con la debida anticipación.Atentamente
ANSA & ASOCIADOS, S.C.
ANSA & ASOCIADOS, S.C.
GALEANA 120
CENTRO
CD. VALLES, S.L.P.
ING. RIGOBERTO SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
CEMEX, S.A DE C.V.
P R E S E N T E.
De acuerdo con su solicitud que auditemos los Estados de Situación Financiera de CEMEX,S.A.DE C.V. al 31 de diciembre de 2012 y 2013, los correspondientes Estados de Resultados, de Cambios en elPatrimonio, Cambios en la Situación Financiera, de Flujos de Efectivo y notas a los mismos por los años terminados en esas fechas. Por medio de la presente, tenemos el agrado de confirmar nuestra aceptación y nuestro entendimiento de este compromiso. Nuestra auditoría será realizada con el objetivo de expresar una opinión sobre los estados financieros.
Efectuaremos nuestra auditoría de acuerdo conNormas de Auditoría de General Aceptación vigentes en Colombia. Dichas normas requieren que planeemos y desarrollemos la auditoría para obtener una certeza razonable sobre si los estados financieros están libres de manifestaciones erróneas importantes. Una auditoría incluye el examen, sobre una base de pruebas, de la evidencia que soporta los montos y revelaciones en los estados financieros. Unaauditoría también incluye evaluar los principios de contabilidad usados y las estimaciones importantes hechas por la gerencia, así como la presentación global de los estados financieros.
En virtud de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de una auditoría, junto con las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y control interno, hay un riesgoinevitable de que aún algunas presentaciones erróneas puedan permanecer sin ser descubiertas.
Además de nuestro dictamen sobre los estados financieros, esperamos proporcionarles una carta por separado, referente a cualesquiera debilidades sustanciales en los sistemas de contabilidad y control interno que llamen nuestra atención.
Les recordamos que la responsabilidad por la preparación de los estadosfinancieros incluyendo la adecuada revelación, corresponde a la administración de la compañía. Esto incluye el mantenimiento de registros contables y de controles internos adecuados, la selección y aplicación de políticas de contabilidad, y la salvaguarda de los activos de la compañía. Como parte del proceso de nuestra auditoría, pediremos de la administración, confirmación eescrita referente a las...
Regístrate para leer el documento completo.