Proyectos 2
El plan de inversiones en nuestro proyecto es que lo realizaremos en un 50% de aporte propio y el 50% de financiamiento externo.
Nª
DETALLE
FUENTE
EXTERNA
%
INTERNA
%
TOTAL
1
ACTIVOS FIJOS
1.805.450,00
100
1.805.450,00
100
3.610.900,00
1.1
terrenos
250.000,00
13,84696336
250.000,00
13,8469634
500.000,00
1.2
maquinaria y equipo
30.450,00
1,686560137
30.450,001,68656014
60.900,00
1.3
Edificio
250.000,00
13,84696336
250.000,00
13,8469634
500.000,00
1.4
muebles y enseres
500.000,00
27,69392672
500.000,00
27,6939267
1.000.000,00
1.5
vehículo
125.000,00
6,92348168
125.000,00
6,92348168
250.000,00
1.6
obras civiles
400.000,00
22,15514138
400.000,00
22,1551414
800.000,00
1.7
Otros
250.000,00
13,84696336
250.000,00
13,8469634500.000,00
2
ACTIVOS DIFERIDOS
3.444.550,00
100
3.444.550,00
100
6.889.100,00
2.1
estudios de investigación
450.000,00
13,06411578
450.000,00
13,0641158
900.000,00
2.2
gastos de organización
750.000,00
21,7735263
750.000,00
21,7735263
1.500.000,00
2.3
puesta en marcha
1.775.000,00
51,5306789
1.775.000,00
51,5306789
3.550.000,00
2.4
gasto en licencias
228.900,006,645280225
228.900,00
6,64528023
457.800,00
2.5
intereses de pre operación
90.250,00
2,620080998
90.250,00
2,620081
180.500,00
2.6
Otros
25.400,00
0,737396757
25.400,00
0,73739676
50.800,00
3
CAPITAL DE TRABAJO INICIAL
125.000,00
3,628921049
125.000,00
3,62892105
250.000,00
INVERSION TOTAL
5.250.000,00
5.250.000,00
10.500.000,00
ESTRUCTURA DE CAPITAL:ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
DETALLE DE INVERSION
MONTO TOTAL INVERSIONES(en Bs9
APORTE EXTERNO 50% (en Bs)
APORTE PROPIO 50 % (en Bs)
ACTIVOS FIJOS(inversión fija)
3.610.900,00
1.805.450,00
1.805.450,00
terrenos
500.000,00
250.000,00
250.000,00
edificios y construcciones
500.000,00
250.000,00
250.000,00
maquinaria y equipo
60.900,00
30.450,00
30.450,00
vehículos
250.000,00125.000,00
125.000,00
muebles y útiles
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
obras civiles
800.000,00
400.000,00
400.000,00
otros
500.000,00
250.000,00
250.000,00
ACTIVOS DIFERIDOS (inversión nominal)
6.889.100,00
3.444.550,00
3.444.550,00
estudios de investigación
900.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
gastos de organización
1.500.000,00
750.000,00750.000,00
puesta en marcha
3.550.000,00
1.775.000,00
1.775.000,00
gasto en licencias
457.800,00
228.900,00
228.900,00
intereses de pre operación
180.500,00
9.025.000,00
9.025.000,00
otros
50.800,00
25.400,00
25.400,00
CAPITAL DE TRABAJO INICIAL
250.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
TOTAL APORTE
10.500.000,00
5.250.000,00
5.250.000,00
3. PRESUPUESTO ANUAL:ENTIDAD:
HOTEL MI TIERRA
GESTION:
2015
PRESUPUESTO ANUAL
CODIGO
DENOMINACION
IMPORTE
10000
SERVICIOS PERSONALES
2.500.000,00
11000
EMPLEADOS PERMANENTES
1.650.000,00
11100
HABERES BASICOS
500.000,00
11400
AGUINALDOS
70.000,00
11500
PRIMAS Y BONO DE PRODUCCION
50.000,00
11520
BONO DE PRODUCCION
10.000,00
11600
ASIGNACIONES FAMILIARES
20.000,00
11700
SUELDOS
1.000.000,00
11900
OTROS SERVICIOSPERSONALES
10.000,00
12000
EMPLEADOS NO PERMANENTES
50.000,00
12100
PERSONAL EVENTUAL
50.000,00
13000
PREVISION SOCIAL
167.100,00
13100
APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL
147.100,00
13110
REGIMEN DE CORTO PLAZO
100.000,00
13120
PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO
17.100,00
13130
APORTE PATRONAL SOLIDARIA REGIMEN DE LARGO PLAZO
30.000,00
13200
APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA
20.000,0014000
OTROS
82.900,00
14100
OTROS
82.900,00
15000
PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES
550.000,00
15100
INCREMENTO SALARIAL
300.000,00
15400
OTRAS PREVISIONES
250.000,00
20000
SERVICIOS NO PERSONALES
2.000.000,00
21000
SERVICIOS BASICOS
500.000,00
21100
COMUNICACIONES
100.000,00
21200
ENERGIA ELECTRICA
100.000,00
21300
AGUA
50.000,00
21400
TELEFONIA
50.000,00
21500...
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