Señor

Páginas: 45 (11076 palabras) Publicado: 23 de julio de 2012
TABLA 1: Tasa de crecimiento de la demanda de camisas y pantalones |
| Camisas | pantalones |
Año | Cantidad ofrecida | Crecimiento anual | Cantidad ofrecida | Crecimiento anual |
2007 | 12.432 | 11% | 13.563 | 14% |
2008 | 13.675 | 7% | 15.461 | 13% |
2009 | 14.632 | 9% | 17.470 | 12% |
2010 | 15.948 | 8% | 19.566 | 16% |
2011 | 17.223 | 12% | 22.696 | 9% |

tabla 2: almacénG y M, estimación de precios de ventas | |
producto | Camisas | Pantalones |
| monarca | ibis | C.P company | Precio promedio | monarca | ibis | C.P company | Precio promedio |
Con cheque | 55.000 | 57.000 | 59.000 | 57.000 | 45.000 | 50.000 | 55.000 | 50.000 |
Con tarjeta | 50.000 | 54.000 | 55.000 | 53.000 | 40.000 | 45.000 | 50.000 | 45.000 |
efectivo | 48.000 | 50.000 | 53.000 |51.000 | 35.000 | 40.000 | 45.000 | 40.000 |

Pantalones TABLA 3: almacen G y M de producción inicial y proyección anual de ventas de camisas y pantalones |
periodoproducto | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
camisas | 17.223 | 19.289 | 20.349 | 21.468 | 22.648 |
pantalones | 22.696 | 24.738 | 26.098 | 27.553 | 29.068 |

TABLA 4: Personal Requerido |
personal | cantidad |salario mensual | salario anual | prestaciones sociales | total |
gerente | 1 | 1.000.000 | 12.000.000 | 6.480.000 | 18.480.000 |
asistente de gerencia | 1 | 800.000 | 9.600.000 | 5.184.000 | 14.784.000 |
cajera | 1 | 580.000 | 6.960.000 | 3.758.400 | 10.718.400 |
vendedor | 2 | 560.000 | 6.720.000 | 3.628.800 | 10.348.800 |
total | 5 | 2.940.000 | 35.280.000 | 19.051.200 | 54.331.200 |TABLA 5: Muebles y enceres, y equipos requeridos |
detalle | cantidad | costo unitario | costo total |
teléfono | 3 | 165.000 | 495.000 |
escritorio | 2 | 565.000 | 1.130.000 |
registradora | 1 | 650.000 | 650.000 |
estantes | 4 | 80.000 | 320.000 |
maniquís | 4 | 250.000 | 1.000.000 |
computadores | 2 | 900.00 | 1.800.000 |
total | 16 | 2.610.000 | 5.395.000 |

TABLA 6:Inventario inicial |
Activos fijos | total | Recursos propios | créditos |
Flota y equipo de transporte | 35.500.000 | | 35.500.000 |
Equipo de computo | 1.800.000 | 1.800.000 | |
Muebles y enceres | 3.595.000 | 3.595.000 | |
Instalaciones complementarias | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| | | |
Total activos fijos | 43.895.000 | 8.395.000 | 35.500.000 |
| | | |
Activosnominales | | | |
Gastos de organización | 54.331.200 | | 54.331.200 |
Gastos de puesta en marcha | 3.000.000 | 3.000.000 | |
Gastos de patente y licencias | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| | | |
Total activos nominales | 61.331.200 | 7.000.000 | 54.331.200 |
| | | |
Capital de trabajo | 50.000.000 | 50.000.000 | |
| | | |
Total inversiones | 155.226.200 | 65.395.000 |89.831.200 |

|
Rubro | Tabla 8: gastos indirectos |
Mano de obra indirecta | Año1 | Año2 | Año3 | Año4 | Año5 |
Vigilante | 6.000.000 | 6.330.000 | 6.678.150 | 7.045.448 | 7.432.947 |
Aseadora | 6.120.000 | 6.456.600 | 6.811.713 | 7.186.357 | 7.581.606 |
Prestaciones sociales | 6.544.800 | 6.904.764 | 7.284.526 | 7.685.174 | 8.107.859 |
MATERIALES INDIRECTOS | | | | | |COMBUSTIBLE | 6.000.000 | 6.330.000 | 6.678.150 | 7.045.448 | 7.432.947 |
UTILES DE ASEO | 4.000.000 | 4.220.000 | 4.452.100 | 4.696.965 | 4.955.298 |
TOTAL MATERIALES INDIRECTOS | 10.000.000 | 10.577.500 | 11.159.262 | 11.773.021 | 11.773.021 |
GASTOS INDIRECTOS | | | | | |
ENERGIA ELECTRICA | 2.000.000 | 2.110.000 | 2.226.050 | 2.348.482 | 2.477.649 |
TELEFONO | 1.500.000 |1.582.500 | 1.669.537 | 1.761.361 | 1.858.236 |
DEPRECIACION EQUIPO | 7.819.500 | 8.249.572 | 8.249.572 | 8.703.298 | 9.181.980 |
TOTAL | 70.359.242 | 76158999 | 80347742 | 84766861 | 95213981 |
ACTIVO | VIDA UTIL | PARTICIPACION RELATIVA | VALOR ACTUALDEL ACTIVO | DEPRECIACION ANUAL |
EQUIPO DE OFICINA | 10 | 0,10 | 3595000 | 359.500 |
EQUIPO DE COMPUTO | 5 | 0,20 | 1800000 | 360.000 |...
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