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Páginas: 8 (1835 palabras) Publicado: 4 de junio de 2014
DICTAMEN LIMPIO
A los señores accionistas de Titanium, S.A.

He efectuado la auditoria de los balances generales adjuntos de Titatium, S.A. al 31 de diciembre del 2012 y 2013, y de los estados de resultados, de cambios en el patrimonio neto, flujos de efectivo, por los terminados en esas mismas fechas, y de las políticas significativas de contabilidad y notas a los estados financieros.La Gerencia es responsable de la preparación y razonabilidad de los estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener una estructura de control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, libres de correcciones importantes, debido a fraudes o errores;seleccionando y aplicando apropiadas políticas contables; y realizando estimados contables que son razonables de acuerdo a las circunstancias.
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a nuestra auditoria. He realizado mi auditoria de acuerdo con Normas Generalmente Aceptadas de Auditoria. Estas normas requieren cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos yejecutemos la auditoria, de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable que los estados financieros están libres de correcciones importantes.
Una auditoria incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos e integraciones de los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyen establecer el riesgo decorrecciones importantes a los estados financieros, debido a fraude o error. En la asignación del riesgo, el auditor considera el control interno relevante de la empresa, utilizado en la preparación y razonable presentación de los estados financieros; para diseñar los siguientes procedimientos de auditoría, apropiados en las circunstancias, aunque no, para expresar una opinión sobre la efectividaddel sistema de control interno de la compañía. Una auditoria incluye evaluar tanto los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas por la administración, como la presentación en conjunto de los estados financieros. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para proveer una base razonable para mi opinión.
En mi opinión,los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Titanium, S.A. al 31 de diciembre de 2012 y 2013, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con Normas de Información Financiera.



C.P. Erik García Vázquez20 de enero 2014




















DICTAMEN CON SALVEDADES
A los señores accionistas de Dalvik, S.A.

He efectuado la auditoria de los balances generales adjuntos de Dalvik, S.A. al 31 de diciembre del 2012 y 2013, y de los estados de resultados, de cambios en el patrimonio neto, flujos de efectivo, por losterminados en esas mismas fechas, y de las políticas significativas de contabilidad y notas a los estados financieros.
La Gerencia es responsable de la preparación y razonabilidad de los estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener una estructura de control interno relevante para la preparación ypresentación razonable de los estados financieros, libres de correcciones importantes, debido a fraudes o errores; seleccionando y aplicando apropiadas políticas contables; y realizando estimados contables que son razonables de acuerdo a las circunstancias.
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a nuestra auditoria. Excepto por lo que se menciona en el...
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