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Páginas: 3 (561 palabras) Publicado: 28 de noviembre de 2012
DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO FORMA 30  Nº   0000001245 PERIODO DE IMPOSICION
MES: Mayo AÑO: 2005

 Razón Social: LA EMPRESA MODELO  Nº deRIF: J-30204050
 Dirección o Domicilio Fiscal:
 En Caso de Sustitutiva   Nº Declaración Anterior:               Fecha:

                                                                DEBITOS FISCALES   BASE IMPONIBLE DEBITO FISCAL
1 Ventas Internas No Gravadas 40 0.00
2 Ventas de Exportación 41 0.00
3 VentasInternas Gravadas sólo por Alícuota General 42 12000000.00 43 1800000.00
4 Ventas Internas Gravadas por Alícuota General más Adicional 442 12000000.00 452 0.00
5 Ventas Internas Gravadaspor Alícuota Reducida 443 0.00 453 0.00
6 Total Ventas y Débitos Fiscal para efectos de Determinación 46 12000000.00 47 1800000.00
7 Ajustes a los Débitos Fiscales de períodosanteriores 48 0.00
8 Total Débitos Fiscales 49 1800000.00
               CREDITOS FISCALES                                                                                                                   BASE IMPONIBLE                                 CREDITO FISCAL
9 Compras No Gravadas y/o Sin Derecho a Crédito Fiscal 30 0.00
10 Compras de ImportaciónGravadas por Alícuota General 31 0.00 32 0.00
11 Compras Import. Gravadas por Alícuota Gral. más Adicional 312 0.00 322 0.00
12 Compras Import. Gravadas por Alícuota Reducida 3130.00 323 0.00
13 Compras Internas Gravadas sólo por Alícuota General 33 0.00 34 2250000.00
14 Compras Internas Gravadas sólo por Alícuota General más Adicional 332 15000000.00 3420.00
15 Compras Internas Gravadas por Alícuota Reducida 333 0.00 343 0.00
16 Total Compras y Créditos Fiscales del Período 35 15000000.00 36 2250000.00...
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