Trabajo De Contabilidad
* Lea en grupo los aspectos a desarrollar en la resolución del caso.
* Revise la rúbrica de evaluación.
* Organice el trabajo grupal a desarrolla.
* Trabaje con suscompañeros de grupo.
* Elabore junto a su grupo el documento con la información solicitada en torno al caso.
* Entregue a través de la plataforma el documento de resolución del caso. Debeenviarlo el encargado de cada grupo, en formato digitalizado (Word, Excel, PDF).
* El envío del mismo debe hacerse en el foro de trabajo grupal.
CONTABILIZAR EN LIBRO DIARIO Y CONFECCION DE LOSESTADOS FINANCIEROS
. Balance al 30.06.2012
BALANCE INICIAL AL 30 DE JULIO 2012 |
ACTIVOSCAJA 1.600MERCADERIAS700COMPUTADORES 100DEP. ACUM. COMP 50 | PASIVOSPROVEEDORES 300IVA POR PAGAR 50 PATRIMONIOCAPITAL2.000 |
TOTAL ACTIVO 2.350 | TOTAL PASIVO MAS 2.350 PATRIMONIO |
. Transacciones de resto de año 2012
El 12 de Juliose paga el IVA pendiente del mes anterior
Detalle | DEBE | HABER |
Impuesto por PagarBanco | 50 | 50 |
El 20 de julio se venden 50 unidades de mercaderías a $ 15 al contado, valores netosDetalle | DEBE | HABER |
CajaIngreso por ventaIVA debito fiscal | 893 | 750143 |
El 30 de julio se determina el IVA a cancelar correspondiente al mes de julio
Detalle | DEBE | HABER |
IVA debitofiscalImpuesto por pagar | 143 | 143 |
El 12 de agosto se cancela el IVA de julio, y un PPM de 1.5% sobre las ventas
Detalle | DEBE | HABER |
Impuesto por pagarPPMBanco | 143 11 | 154 |
El15 de agosto se compran 100 unidades de mercaderías a $10 al contado valores netos
Detalle | DEBE | HABER |
MercaderíaIVA crédito fiscalCaja | 1000 190 | 1190 |
El 01 de septiembre, se...
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