TRABAJO FINAL DE CONSULTORIA E INFORMES FINANCIEROS GRUPO 3 A

Páginas: 24 (5905 palabras) Publicado: 12 de diciembre de 2015


Contenido
CARTA DE PRESENTACION 3
CONTRATO DE SERVICIOS 3
PLANIFICACION PRELIMINAR 6
PLANIFICACION ESTRATEGICA 7
ANTECEDENTES 7
OBJETIVO GENERAL 7
OBJETIVO ESPECIFICOS 7
ALCANCE 8
ENFOQUE GENERAL DE LA AUDITORIA 8
EVALUACION DE CONTROL INTERNO 9
DOCUMENTOS POR PAGAR 9
Objetivos de su examen. 9
Comentarios: 10
PATRIMONIO 11
Objetivos de su examen 11
Comentarios: 12
PROVISIONES 13
Objetivosde su examen 13
Comentarios 14
PROGRAMA DE AUDITORIA 15
PAPELES DE TRABAJO 21
Antecedentes 21
Constitución de la empresa 21
Domicilio social 21
Objeto Social 21
Datos del registro Mercantil 21
Capital suscrito y pagado 22
Conclusiones 22
Documentos por pagar 23
Conclusiones 23
Cedula sumaria 24
Cedula analítica 24
Solicitudes de confirmación de cuentas por pagar 25
Provisiones 34Conclusiones 34
Cedula sumaria 34
Cedula analítica provisión de aguinaldo 35
Cedula de provisión 35
Cedula de provisión 36
Patrimonio 37
Conclusiones: 37
Cedula sumaria 37
Movimientos del Patrimonio 38
RESULTADOS 39
I. ASPECTOS GENERALES 40
II. DOCUMENTOS POR PAGAR 40
III. PROVISIONES 41
IV. PATRIMONIO 42
CEDULA DE MARCAS 43
ANEXOS 44
Estados Financieros 44















CARTA DE PRESENTACION

CONTRATODE SERVICIOS


San José 01 de setiembre 2015


Estimado
Lic. José Sirias Arrieta.
Gerente Financiero
Representaciones Internacionales S.A.

Usted nos ha solicitado que realicemos una auditoría financiera al 30 de setiembre del 2014. Por medio de la presente, tenemos el agrado deconfirmar nuestra aceptación y nuestro entendimiento, de este compromiso. Nuestra auditoría será realizada con el objetivo de que expresemos una opinión sobre los estados financieros de la compañía.

Efectuaremos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria (o normas o prácticas nacionales relevantes). Dichas NIA’S requieren que planeemos y desempeñemos la auditoríapara obtener una certeza razonable sobre si los procedimientos están libres de representaciones erróneas importantes. Una auditoría incluye el examen, sobre una base de pruebas, de la evidencia que soporta los métodos y revelaciones en los procesos operativos.

En virtud de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de una auditoría, junto con las limitaciones inherentes decualquier sistema operativo y control interno hay un riesgo inevitable de que aún algunas representaciones erróneas importantes puedan permanecer sin ser descubiertas.
Además de nuestro dictamen sobre los procedimientos, esperamos proporcionarle una carta por separado, referente a cualesquiera debilidades sustanciales en el control interno que vengan a nuestra atención.

Le recordamos que laresponsabilidad por los procesos operativos incluyendo la adecuada revelación, corresponde a la administración de la compañía. Esto incluye los controles internos adecuados, la selección y aplicación de las políticas de la compañía y la salvaguarda de los activos de la compañía.

Como parte del proceso de nuestra compañía, pediremos de la administración confirmación escrita referente a lasrepresentaciones hechas a nosotros en conexión con la auditoría.

Esperamos una cooperación total con su personal y confiamos que ellos pondrán todos los registros, documentación, y otra información que se requiera en relación con nuestra auditoria, dicha auditoria tiene un costo de ¢1.536.888.75 para su empresa. Favor firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar sucomprensión y acuerdos para nuestra auditoría financiera.

Atentamente Acuse de recibo


CPA. YMQ Lic. José Sirias Arrieta
01 setiembre 2015 Gerente Financiero...
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