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Páginas: 17 (4034 palabras) Publicado: 27 de septiembre de 2013
MODULO DEL I. V. A.

Introducción.

En busca de facilitar la operación contable, hemos diseñado éste módulo de forma que agilice el ingreso de los documentos, así como la obtención de los resultados.
Es importante por tanto la adecuada configuración del mismo, siendo esa la primer tarea a realizar, para ello ver temas:

Tipos de Documento
Generales del Sistema
Crédito Fiscal InicialEliminar Documentos por Periodo
Organización de Archivos
Tabla de Porcentajes del IVA

El resto del módulo es operación de documentos y obtención de resultados en base a una gama de reportes a su disposición:

Ingreso de Documentos
Reportes
Libro de Compras
Libro de Ventas
Libro de Compras 2
Registro Contable
Integración Contable
Integración Contable 2
Declaración Mensual (SAT 2012)Declaración Mensual (SAT 2013)
Póliza Mensual

Actualizar a Contabilidad
Actualizar Resumen del IVA

Esperando que este manual sea de mucha utilidad a su persona le invitamos a seguir cada uno de los temas aquí descritos.











AGREGAR CREDITO FISCAL INICIAL.
IVA.
2. Mantenimiento.
3. Crédito Fiscal Inicial.

Tome en cuenta que el mismo debe ingresarse para el primermes de trabajo en el módulo del IVA.
Únicamente podrá agregar crédito fiscal en la empresa de trabajo.
De un clic sobre el botón de “Modificar”.
Ingrese el monto del crédito fiscal inicial.
De un clic sobre el botón “Aceptar” para registrar el dato.
De un clic sobre el botón “Cancelar” y reversará la operación.
El sistema tiene un control que permite registrar los resultamos mensuales delIVA, por favor ejecute dicho proceso (ver tema “Actualizar Resumen del IVA”).


AGREGAR DECLARACIÓN MENSUAL DEL IVA (SAT – 2013)
IVA.
3. Reportes.
8. Declaración Mensual (SAT – 2013).

Como un agregado muy importante para este módulo, usted podrá dejar registrado cada formulario llenado o generado.
Es importante por tal razón, que verifique o trate de localizar el formulario del mesque necesita imprimir o revisar (ver tema: “Localizar declaración Mensual del IVA (SAT – 2013)”).
De un clic sobre el botón “Agregar”.
Como primer paso defina o seleccione la empresa a la que pertenece la declaración mensual, el sistema pondrá automáticamente la empresa con la que esta trabajando.
De forma automática el sistema mostrará el lugar de presentación, de ser necesario usted podrámodificarlo.
Ingrese fecha de presentación, mes y año de IVA que esta trabajando.
Ingrese el número del formulario sobre el que imprimirá la declaración.
De un clic sobre el botón de “Generar” y el sistema lo llenará en base a los documentos operados, o bien, de un clic sobre el botón de “Limpiar” para borrar los datos que tenia ya registrados.
De no tener datos para una generación automática,usted podrá ingresar datos manualmente para llenar el formulario.
De un clic sobre el botón “Aceptar” para grabar el formulario, o bien, de clic sobre el botón “Cancelar” para reversar la operación.




AGREGAR PORCENTAJES DEL IVA EN TABLA POR PERIODO
IVA.
2. Mantenimiento.
6. Tabla de Porcentajes del IVA.

Él módulo del IVA tiene dos formas para el manejo del porcentaje de Impuesto aUtilizar, por un lado permite manejar un porcentaje mensual (mes de IVA) sin tomar en cuenta la fecha de los documentos, y la otra forma es por periodo o rango de fechas (aquí si toma en cuenta la fecha de los documentos) no importando el mes de IVA.
La tabla de porcentajes del IVA permite el manejo de la tasa por periodo.
De un clic en el botón “Agregar”.
Ingrese el rango de fechas al quepertenece la nueva tasa del impuesto.
De un clic sobre el botón de “Gravar” para registrar los datos.
De un clic sobre el botón de “Revertir” para cancelar el ingreso de los datos.
Luego puede pulsar la tecla “ESC”, o bien dar clic en botón de “Salir”.


AGREGAR TIPO DE DOCUMENTO
IVA.
2. Mantenimiento.
1. Tipos de Documentos.

Usted puede crear todos los documentos que necesite, dentro...
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