Formulario 200
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
DECLARACION JURADA MENSUAL
PARA LLENAR ESTE FORMULARIO LEA EL INSTRUCTIVO
NIT
PERIODO
Mes
Cód.
534
Cód.
DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA
Nro. DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA
518
C
Cód.
FORMULARIO
537
FOLIO
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURIA
ar
B
Cód.
Nro. DE ORDEN
521
Cód.Compras e importaciones vinculadas con operaciones gravadas
más servicios conexos, descuentos, devoluciones y otros autorizados
026
Saldo a Favor del Contribuyente
en el período (13 % de (C026 - C013); Si > 0)
IMPORTE
( E N B O L I V I A N O S S I N C E N TAV O S )
013
693
909
LIQUIDACION DEL IMPUESTO
635
Saldo a favor del contribuyente
para el siguiente período (C693 +C635 - C909; Si > 0)
592
O
Formulario
Si
n
Va
lo
rp
ar
a
Saldo a favor del contribuyente del período anterior actualizado
1001
Saldo a favor del Fisco (C909 - C693 - C635; Si > 0)
Pagos a cuenta realizados en DD.JJ. anterior y/o en Boletas de Pago
622
Saldo disponible de pagos del período anterior a compensar
640
Diferencia a favor del contribuyente
para elsiguiente periodo (C622 + C640 - C1001; Si > 0).
747
Saldo definitivo a favor del Fisco (C1001 - C622 - C640; Si > 0).
996
Imputación de crédito en valores
(Sujeto a verificación y confirmación por parte del S.I.N.).
677
Impuesto a pagar en efectivo (C996 - C677; Si > 0 ),
(Si la presentación y/o pago es fuera de término, debe liquidar la Deuda Tributaria).
576
JURO LAEXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACION
(Parágrafo I, Art. 78, Ley Nº 2492)
Aclaración de firma :
C.I. :
Firma del sujeto pasivo o tercero responsable
FORMULARIO GRATUITO
I
G
I
Impuesto determinado
en el período (13 % de (C013 - C026); Si > 0)
D
R
fin
es
Ventas y/o servicios facturados más servicios
conexos, descuentos, devoluciones y otros autorizados
N
LDETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL
FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
A
200
DD JJ ORIGINAL
Año
io
s
A
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL SUJETO PASIVO:
Tr
ib
ut
IVA
NUMERO DE ORDEN
REFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
Los contribuyentes sujetos al Impuesto al Valor Agregado deben presentar mensualmente la declaración jurada y pagar el impuesto resultante,conforme al vencimiento establecido.
Esta presentación deberá realizarse en cualquier entidad financiera o colecturía autorizada por la Administración Tributaria.
La obligación de presentar la Declaración Jurada subsiste aún cuando no hubiera tenido movimiento alguno. Debe respetarse el número de orden preimpreso en el formulario
original y copia para el contribuyente, utilizando siempreformularios coincidentes, sin separar los mismos.
A
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL SUJETO PASIVO
Consignar el Nombre y Apellidos o Razón Social del sujeto pasivo.
NIT: Consignar el Número de Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo. El llenado de este campo es obligatorio.
PERIODO: Su llenado es obligatorio, indicar el período fiscal a declarar. Si el mes a declarar es menor adiez (10) colocar el mes antecedido de cero. En el año
se colocarán las cuatro cifras del año.
FOLIO: Es una casilla de uso exclusivo para la Entidad Financiera o Colecturía, no se debe llenar.
B
DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA
io
s
DD.JJ. ORIGINAL - Cód. 534: Consignar una (x) cuando la DD.JJ. es original (primera DD.JJ. presentada por el periodo fiscal), casocontrario dejar en blanco.
ar
Cuando el contribuyente rectifique una declaración jurada presentada con anterioridad, deberá necesariamente consignar la siguiente información:
No. DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA - Cód. 518: Si el contribuyente disminuye el saldo a favor del fisco o aumenta el saldo a favor del contribuyente,
debe consignar obligatoriamente el número de la Resolución...
Regístrate para leer el documento completo.