LEOJES

Páginas: 6 (1386 palabras) Publicado: 6 de abril de 2014
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA.
Señor Isaac Castro Sahade
De conformidad con la solicitud de auditoría que solicito, hemos concluido con la revisión de las actividades de la compañía de las cuales la revisión cubrió
operaciones por el periodo comprendido del 1ºde enero al 31 de Marzo del año 2014 , la revisión fue hecha por el departamento de Contabilidad el cual es responsable elContador Público Jose de Jesus Ramos Cruz
durante el periodo del 28 de marzo al 5 de abril del 2014.
Nuestro trabajo de auditoría fue efectuado de conformidad con estándares de auditoría generalmente aceptados.
Nuestra revisión se limitó al área de Tesoreria y Finanzas y su relación con el área de Almacen en cuestión de compras.
Es recomendable revisar los procedimientos que permitanregistrar laspartes no usadas devueltas de las áreas de producción, así mismo se recomiendareducir las compras hasta que se absorban los sobrantes de inventarios.
El personal de la compañía “y” e
stá de acuerdo con los hallazgos y recomendaciones, y seempiezan a tomar medidas correctivas.El departamento de auditoría Interna desea expresar su agradecimiento por la cooperaciónrecibida durante la revisión porparte del personal y funcionarios de la compañía y vivienda.ATENTAMENTE_____________________________________(NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO
NFORME DE AUDITORÍA INTERNA.
Señor Isaac Castro Sahade
De conformidad con la solicitud de auditoría que solicito, hemos concluido con la revisión de las actividades de la compañía de las cuales la revisión cubrió
operaciones por el periodo comprendido del1ºde enero al 31 de Marzo del año 2014 , la revisión fue hecha por el departamento de Contabilidad el cual es responsable el Contador Público Jose de Jesus Ramos Cruz
durante el periodo del 28 de marzo al 5 de abril del 2014.
Nuestro trabajo de auditoría fue efectuado de conformidad con estándares de auditoría generalmente aceptados.
Nuestra revisión se limitó al área de Tesoreria y Finanzas ysu relación con el área de Almacen en cuestión de compras.
Es recomendable revisar los procedimientos que permitanregistrar las partes no usadas devueltas de las áreas de producción, así mismo se recomiendareducir las compras hasta que se absorban los sobrantes de inventarios.
El personal de la compañía “y” e
stá de acuerdo con los hallazgos y recomendaciones, y seempiezan a tomar medidascorrectivas.El departamento de auditoría Interna desea expresar su agradecimiento por la cooperaciónrecibida durante la revisión por parte del personal y funcionarios de la compañía y vivienda.ATENTAMENTE_____________________________________(NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO

NFORME DE AUDITORÍA INTERNA.
Señor Isaac Castro Sahade
De conformidad con la solicitud de auditoría que solicito, hemosconcluido con la revisión de las actividades de la compañía de las cuales la revisión cubrió
operaciones por el periodo comprendido del 1ºde enero al 31 de Marzo del año 2014 , la revisión fue hecha por el departamento de Contabilidad el cual es responsable el Contador Público Jose de Jesus Ramos Cruz
durante el periodo del 28 de marzo al 5 de abril del 2014.
Nuestro trabajo de auditoría fueefectuado de conformidad con estándares de auditoría generalmente aceptados.
Nuestra revisión se limitó al área de Tesoreria y Finanzas y su relación con el área de Almacen en cuestión de compras.
Es recomendable revisar los procedimientos que permitanregistrar las partes no usadas devueltas de las áreas de producción, así mismo se recomiendareducir las compras hasta que se absorban los sobrantes deinventarios.
El personal de la compañía “y” e
stá de acuerdo con los hallazgos y recomendaciones, y seempiezan a tomar medidas correctivas.El departamento de auditoría Interna desea expresar su agradecimiento por la cooperaciónrecibida durante la revisión por parte del personal y funcionarios de la compañía y vivienda.ATENTAMENTE_____________________________________(NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO...
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