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Sr. JUAN CAMILO BAQUERO GARCIA CL. 124 Nro. 19A-57 APTO 302 santa barbar BOGOTA / CUNDINAMARCA Zona Postal 1
Página No.
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PAGUE ANTES DE01-Jun-2010 TOTAL A PAGAR 102,230.77
Factura de venta No.
D 4205625590 80188626
17-Abr-2010 16-May-2010 a
Fecha de Suspensión Número Celular Fecha de Facturación
16-May-2010
03-Jun-2010 3142994911 17-May-2010
CC.
RESUMEN DE CUENTA
Período de Facturación Fecha de corte del periodo de facturación: Cargos Anteriores Pagos Recibidos Ajustes/Reversión de Pagos y ChequesDevueltos Saldo Anterior Cargos del Mes IVA Total a Pagar $ 101,546.41 (101,546.00) (828.00) 0.41 86,856.00 16,202.36 102,230.77
* La tasa de interes moratorio es del 22.62 % En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.
RESUMEN DECARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL
Cargos fijos Consumos Servicios adicionales Otros servicios y créditos Descuentos TOTAL CARGOS DEL MES Valor 86,146.00 710.00 0.00 0.00 0.00 86,856.00 IVA 16,060.36 142.00 0.00 0.00 0.00 16,202.36 TOTAL 102,206.36 852.00 0.00 0.00 0.00 103,058.36
$
Evite ser blanco de los delincuentes, verifique la informacion de los concursos vigentes y ganadores en el *611 owww.comcel.com.
Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio
SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE
COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR
** "El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium,corresponde solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura".
Referencia de Pago PAGUE ANTES DE Número Celular
Fecha de Pago Día Mes
1629477524
01-Jun-2010 3142994911
Año
Efectivo Cod.Bco.Cheque Tarjeta de Crédito TOTAL PAGADO
Cheque No.
Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium** Total a pagar
102,230.77
º´IYfgk@ó*p40=Ok8´G"*6>mZÉ º´IYfgk@ó*p40=Ok8´G"*6>mZÉ
(415)7707175320010(8020)1629477524(3902)10223077
Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura Total apagar
102,230.77
º´IYfgk@ó*p40=Ok8´G"*6>mZÉ º´IYfgk@ó*p40=Ok8´G"*6>mZÉ
(415)7707175320010(8020)1629477524(3902)10223077
25545 RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 310000037560 DE 31-Dic-2008 PREFIJO D INTERVALO No. 4155000001 AL 4300000000
CANCELE SU FACTURA CON ESTE NÚMERO
Referencia de Pago
1629477524
2/8 PUNTOS DE ATENCIÓN A CLIENTES, PAGOS YRECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA (Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos) Horario de Atención:
BOGOTA: Lunes a Viernes de 09:00 a 17:30, Sábados de 09:00 a 14:00 *BOGOTA: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00, Sábados de 10:00 a 16:00 **BOGOTA: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00, Sábados de 10:00 a 16:00 y Domingo de 10:30 a 15:30 ***BOGOTA: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00,Sábados de 09:00 a 18:00 y Domingo de 10:30 a 18:00 BARRANCABERMEJA, BUCARAMANGA, CUCUTA, FLORENCIA, IBAGUE, TUNJA Y YOPAL: Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30, Sábados de 10:00 a 13:00 *CUCUTA: Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30, Sábados de 09:00 a 15:00 y Domingo de 09:00 a 14:00 NEIVA: Lunes a Viernes de 09:00 a 17:30, Sábados de 09:00 a 15:30 y Domingo de 10:00 a 14:00 SAN ANDRES ISLAS: Lunes a...
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