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IVA ACREDITABLE: Esta Cuenta registra los aumentos y disminuciones del impuesto al valor agregado que la empresa paga en la adquisición de mercancías, bienes o servicios, por el cual obtiene elderecho de acreditarlo contra el impuesto al valor agregado cobrado a sus clientes en la venta de mercancías o prestación de servicios.
DEBE | HABER |
SE CARGA:AL INICIAR EL EJERCICIO1.Del importe desu saldo deudor, que representa el IVA acreditable, el cual de la empresa tiene el derecho de acreditarlo o recuperar el fisco.DURANTE EL EJERCICIO2. Del importe del impuesto trasladado por elproveedor o prestador de servicios en la adquisición de mercancías, bienes o servicios. | SE ABONA:DURANTE EL EJERCICIO Del importe del impuesto trasladado que se cancela por una devolución, rebaja odescuento sobre una compra de mercancías adquiridas, o por la cancelación de un servicio. Del importe de su saldo traspasado a la cuenta de impuestos y derechos retenidos por enterar al final de cada mesDel importe de las devoluciones solicitadas y hechas efectivas por el fisco.AL FINALIZAR EL EJERCICIO Del importe de su saldo para saldarla, traspasado a la cuenta de impuestos y derechosretenidos por enterar. |

IVA TRASLADADO: Registra los aumentos y disminuciones derivadas de las obligaciones que las autoridades imponen a la empresa de retener impuesto al valor agregado por la venta demercancías o la prestacionde servicios, y posteriormente, efectuar el entero correspondiente, previa disminución del iva pagado en la adquisición de mercancías, bienes o servicios.
DEBE | HABER |SE CARGA:AL INICIAR EL EJERCICIO Del importe del IVA que se genere por una devolución, rebaja o descuento sobre venta. Del importe del IVA por la cancelación de una venta o prestación deservicios. Del importe de l traspaso acreditado a la cuenta del IVA acreditable, al finalizar cada mes, cuando el IVA acreditable sea mayor que el retenido por enterar. Del importe del iva transferido a...
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