Seguridad industrial y salud ocupacional en la industria de la construccion
ESTA CUBIERTA ES EL REGISTRO DE TODAS LAS REVISIONES DEL DOCUMENTO ARRIBA IDENTIFICADO POR NÚMERO Y TÍTULO. TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES SON POR LO TANTO REEMPLAZADAS POR ÉSTA Y DEBERÁN SER DESTRUIDAS.
REGISTRO DE REVISIONES Y CONTROL DE CAMBIOS
PROCESO/SUBPROCESO REV. NO. FECHA POR REV.APROB. PÁGINA
NO. DESCRIPCIÓN
4.3.1A IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN SEGURIDAD FÍSICA, VALORACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS 0 2011/06/23 SAS CP
VRP DSAS
LFV GG
LAG TODAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, INSTALACIONES, MAQUINARIA, ACTIVOS, MATERIALES E INVENTARIOS.
1. OBJETIVO
DEFINIR LOS LINEAMIENTOS PARA LA VALORACIÓN PERMANENTE DE RIESGOS ENSEGURIDAD FÍSICA PARA LAS PERSONAS, INSTALACIONES, MAQUINARIA, ACTIVOS, MATERIALES E INVENTARIOS, A TRAVÉS DE SU IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL, DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR.
2. ALCANCE
ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA TODOS LOS PROYECTOS Y SUCURSALES QUE EJECUTE LA EMPRESA. DIRECTAMENTE, EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, DONDE LA EMPRESA. SEA LÍDER, E INCLUYE LAS ACTIVIDADES DESUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES. IGUALMENTE APLICA PARA LAS ÁREAS VECINAS A LAS OBRAS QUE REQUIERAN ESPECIAL ATENCIÓN POR ORDEN PÚBLICO.
3. DEFINICIONES
3.1. ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN TOMADA PARA ELIMINAR LA CAUSA DE UNA NO CONFORMIDAD DETECTADA U OTRA SITUACIÓN NO DESEABLE.
3.2. ACCIÓN PREVENTIVA
ACCIÓN TOMADA PARA ELIMINAR LA CAUSA DE UNA NO CONFORMIDAD POTENCIAL DETECTADA U OTRA SITUACIÓNPOTENCIAL NO DESEABLE.
3.3. CONSECUENCIAS.
ALTERACIÓN EN EL ESTADO DE SALUD DE LAS PERSONAS, LOS DAÑOS A ACTIVOS, MAQUINARIAS, INVENTARIOS O MATERIALES, O AMBAS, RESULTANTES DE LA EXPOSICIÓN AL FACTOR DE RIESGO.
3.4. EFECTO POSIBLE.
LA CONSECUENCIA MAS PROBABLE (LESIONES A LA PERSONA, DAÑOS A ACTIVOS, MAQUINARIA, INSTALACIONES) QUE PUEDE LLEGAR A GENERAR UN RIESGO EXISTENTE.
3.5.EXPOSICIÓN.
FRECUENCIA CON QUE LAS PERSONAS, ACTIVOS, MAQUINARIAS O INSTALACIONES ENTRAN EN CONTACTO CON LOS FACTORES DE RIESGO.
3.6. FACTOR DE PONDERACIÓN.
SE ESTABLECE CON BASE EN LOS GRUPOS DE USUARIOS DE LOS RIESGOS QUE POSEAN FRECUENCIAS RELATIVAS PROPORCIONALES A LOS MISMOS.
3.7. FACTOR DE RIESGO.
ES TODO ELEMENTO CUYA PRESENCIA O MODIFICACIÓN AUMENTA LA PROBABILIDAD DE PRODUCIR UN DAÑO AQUIEN ESTA EXPUESTO A EL.
3.8. FUENTE DEL RIESGO.
CONDICIÓN, ACCIÓN O AMBAS QUE GENERA EL RIESGO.
3.9. GRADO DE PELIGROSIDAD.
ES UN INDICADOR DE LA GRAVEDAD DE UN RIESGO RECONOCIDO.
3.10. GRADO DE REPERCUSIÓN.
INDICADOR QUE REFLEJA LA INCIDENCIA DE UN RIESGO CON RELACIÓN A LA POBLACIÓN, ACTIVOS O INSTALACIONES EXPUESTAS.
3.11. INCIDENTE.
EVENTO EN EL QUE OCURRIÓ O PUDO HABEROCURRIDO UNA LESIÓN O DAÑO, INDEPENDIENTE DE SU SEVERIDAD, A UNA PERSONA, ACTIVO O INSTALACIÓN.
3.12. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO
PROCESO PARA RECONOCER SI EXISTE UN PELIGRO Y DEFINIR SUS CARACTERÍSTICAS.
3.13. JERARQUÍA DE CONTROLES
LA JERARQUÍA ES EL ORDEN DE LOS ELEMENTOS DE UNA SERIE SEGÚN UN CRITERIO DEFINIDO.
3.14. LUGAR DE TRABAJO
CUALQUIER ESPACIO FÍSICO EN EL QUE SE REALIZANACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TRABAJO, BAJO EL CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN.
3.15. PARTE INTERESADA
PERSONA O GRUPO, DENTRO O FUERA DEL LUGAR DE TRABAJO INVOLUCRADO O AFECTADO POR EL DESEMPEÑO EN SEGURIDAD Y DE UNA ORGANIZACIÓN.
3.16. PELIGRO
FUENTE, SITUACIÓN O ACTO CON POTENCIAL DE DAÑO EN TÉRMINOS DE ENFERMEDAD O LESIÓN A LAS PERSONAS, O UNA COMBINACIÓN DE ESTOS.
3.17. PERSONAL EXPUESTONUMERO DE PERSONAS RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON EL RIESGO.
3.18. PROCEDIMIENTO
FORMA ESPECIFICADA PARA LLEVAR A CABO UNA ACTIVIDAD O UN PROCESO.
3.19. REGISTRO
DOCUMENTO QUE PRESENTA RESULTADOS OBTENIDOS, O PROPORCIONA EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS.
3.20. RIESGO.
COMBINACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UNO O VARIOS EVENTOS O EXPOSICIONES PELIGROSAS Y LA SEVERIDAD...
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