Tecno
Octubre 2003
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INDICE INDICE ............................................................................................................................................. 2 INDICADORES DE RESULTADOS POR UNIVERSIDAD ............................................................ 3 PLANILLAS PRESUPUESTARIAS Y DE SUSTENTABILIDADUNIDAD RESPONSABLE DELPROYECTO ..................................................................................................................................... 5 UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO .............................................................................. 10 ORGANIGRAMA Y FUNCIONES ...................................................................................................... 10 PLANESTRATÉGICO ..................................................................................................................... 12 MISION....................................................................................................................................... 12 ANALISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS E INTERNOS (FODA) ..................................... 12 conclusiones del ANALISIS fodA:PRINCIPALES PROBLEMAS (DEBILIDADES Y AMENAZAS, PRIORIZADAS) .............................................................................................. 15 OBJETIVOS ESTRATEGICOS ............................................................................................. 16 ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCION.............................................................................. 17 SITUACIÓN URP DELA UNIVERSIDAD CON Y SIN PROYECTO ........................................................ 23 ADQUISICIONES .......................................................................................................................... 25 PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAL POR UNIVERSIDAD .............................................................. 25 LISTA DE GRUPO DOCENTES DE LAS ÁREAS PRIORITARIAS QUEPARTICIPARÁN EN EL PROYECTO ............................................................................................................................. 26 Nombre del Grupo o proyecto: Desarrollo Academico Centralizado. ................................... 26
2
INDICADORES DE RESULTADOS POR UNIVERSIDAD REFERENCI META/COMPROMISO AA OBJETIVOS ESPECIFICO S TIPO DE (hemos VARIABLES hecho(VARIACION VALOR referencia a INDICADOR INICIAL O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 los objetivos ACUMULADO del ) macroproye cto, No a los obj. del subproyecto . Número de actividades 1,2,3 Acumulado S/I 4*1 4*1,25 4*1,50 con grupos docentes Internacionales Número de estudiantes 1,2 y 3 on acceso a los recursos Variación 0 1000 500 500 nformáticos avanzados 1, 2 y 3 Número de programas Actividades de perfeccionamientoal personal de TI de las Universidades. Acumulado 2 4 6 8
DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD ES ASOCIADA S
1 2 3 4
Mejoras en el acceso a recursos de conectividad Internacional Aumento del uso de estos recursos. Programas docentes usando TI avanzadas Incremento de las actividades de fortalecimiento de los servicios docentes. Aumento de la vinculación interinstitucional
1,2,3,4,,7 1,2,3,7 2,3,4,74y5
Acumulado
0
0
2
4
5,6
5
1,2 y 5
Número de actividades Acumulado colaboración usando TI
S/I
3*1
3*1,2
3*1,40
2,3,5,6,7
3
Incremento en la satisfacción e las prestaciones entregadas por las unidades de TI de las 6 niversidades a los académicos y alumnos de las áreas eleccionadas por el proyecto.
2, 3, 4 y 5
Grado de satisfacción de losusuarios seleccionados.
Variación
S/I
30%
50%
70%
1,2,4,5,7
4
PLANILLAS PRESUPUESTARIAS Y DE SUSTENTABILIDAD
5
6
4.2.3.4 SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO
2002 2003 14.647.570.000 15.379.948.500 12.836.753.000 13.478.590.650 1.810,8 1.901,4 2004 16.148.945.925 14.152.520.183 1.996,4 2005 16.956.393.221 14.860.146.192 2.096,2 2006 17.804.212.882 15.603.153.501...
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