Calendario del contribuyente 2011

Páginas: 34 (8364 palabras) Publicado: 11 de mayo de 2011
Información Tributaria

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CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE 2011
Para recordar el cumplimiento de las principales obligaciones tributarias estatales, periódicas y no periódicas, a lo largo de 2011. La obligatoriedad de presentar autoliquidaciones periódicas puede ser, según el impuesto y el obligado tributario de que se trate: Trimestral, en los impuestos señalados en el calendario,para los empresarios individuales y los profesionales en el método de Estimación Objetiva o en Estimación Directa, así como para las sociedades y los entes sin personalidad jurídica, en general. Mensual, en los impuestos señalados, para los empresarios individuales, los profesionales, las sociedades y los entes sin personalidad jurídica cuyo volumen de operaciones haya superado los 6.010.121,04 €en 2010 (Grandes Empresas) y los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) inscritos en el Registro de devolución mensual (REDEME), y los que tributen en Régimen especial del grupo de entidades. El obligado tributario puede elegir entre diversas formas de presentación de cada modelo, salvo que se establezca la obligatoriedad de utilizar alguna de ellas: en impreso convencional ogenerado mediante módulo de impresión con programa de ayuda o servicio de predeclaración, por vía telemática (Internet o teleproceso) o en soporte directamente legible por ordenador (CD-R 12 cm o DVD-R/DVD+R). Puede consultar las formas de presentación de cada modelo en www.agenciatributaria.es. Asimismo, disponen de PROGRAMAS DE AYUDA que pueden descargarse gratuitamente desde Internet, los modelos100, 131, 180, 182, 184, 188, 190, 193, 193-S, 198, 200, 202, 296, 303, 310, 311, 340, 345, 347, 349, 390, 500, 503 y 511. • Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216 y 430: 1 a 15 de cada mes excepto julio hasta el 15 de septiembre (autoliquidaciones mensuales). • Modelos 130, 131 y 303: 1 a 15 de abril, julio y octubre y 1 a 25 de enero. • Modelos 200, 206 y 220: 1 a 20 de julio (períodosimpositivos que coincidan con el año natural). • Modelos 202 y 222: 1 a 15 de abril, octubre y diciembre. • Modelo 210: 1 a 15 de abril, julio, octubre y enero, excepto rentas imputadas de inmuebles urbanos de 1 de enero a 23 de diciembre. • Modelos 213, 311 y 371: 1 a 25 de enero. • Modelos 303 y 353 (mensual): 1 a 15 de cada mes excepto julio hasta el 15 de septiembre y enero hasta el 25. •Modelos 310 y 370: 1 a 15 de abril, julio y octubre. • Modelo 560: 1 a 15 del mes siguiente al que finaliza el trimestre o el mes, según se trate de obligaciones trimestrales o mensuales respectivamente. • Modelos 561, 562 y 563: 1 a 15 del segundo mes siguiente al que finaliza el trimestre (obligación trimestral) y 1 a 15 del tercer mes siguiente al que finaliza el mes (obligación mensual). • Modelos564 y 566: 1 a 15 del mes siguiente al que finaliza el mes. • Modelo 595: 1 a 15 del mes siguiente al que finaliza el trimestre.

NOVEDADES:
Se presentan por vez primera del 1 a 31 de marzo, los modelos 170 “Declaración informativa anual de operaciones realizadas por empresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros, a través de tarjetas de crédito o débito” y 171“Declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento”. Se presenta por vez primera durante el mes de febrero, el modelo 159 “Declaración anual de consumo de energía eléctrica”. Se establece la obligación de presentar telemáticamente por Internet, de los modelos 156, 183, 192, 194, 195, 196, 199, 291, 346, 611 y 616 (con particularidades en lapresentación en papel y soporte). Aumenta a 10 millones el número de registros para la presentación en soporte legible por ordenador de los modelos: 038, 156, 159, 170, 171, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 291, 296, 299, 340, 345, 346, 347, 349, 611 y 616. Con carácter general se elimina la posibilidad de presentación en soporte colectivo. Se presenta...
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