cartas de auditoria
Doctor
Harold Jaramillo
Gerente Minatruck Ltda
Cali, Valle
Asunto: Dictamen de Auditoria del sistema de control interno al área de ventas oingresos, cuentas por cobrar comerciales, cobranzas y otros deudores al mes de Noviembre de 2013.
Respetado doctor:
En la condición de Auditores, presentamos el dictamen de auditoria realizado a laentidad que usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición y los resultados del área de ventas oingresos, cuentas por cobrar comerciales, cobranzas y otros deudores al mes de Noviembre de 2013.
La información suministrada para esta auditoria es responsabilidad de la empresa Minatruck Ltda ynuestra responsabilidad con respecto a ellos es la de expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría.
El examen fue practicado de acuerdo con las normas de auditoría generalmenteaceptadas y por consiguiente incluimos pruebas de los procedimientos de auditoría que consideramos necesarios.
El sistema de Control Interno abarca una estructura organizacional documentada,divisiones de responsabilidades, políticas establecidas; en nuestra condición de auditores supervisamos el control interno e informamos a niveles apropiados los resultados y recomendaciones sobre las quese toman las acciones correctivas para controlar las deficiencias y para mejorar el sistema a medida que se superan las debilidades.
ALCANCE:
El presente informe corresponde al periodocomprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2013 y analiza el control interno contable del área de ventas o ingresos, cuentas por cobrar comerciales, cobranzas y otros deudores de la empresa Minatruck Ltda.FECHA DE REALIZACION DE LA AUDITORIA: 03 de diciembre de 2013
LIMITACIONES DE LA AUDITORIA: NINGUNA
Como parte del examen realizamos un estudio y una evaluación al Sistema de...
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