costo

Páginas: 16 (3865 palabras) Publicado: 6 de junio de 2013






























Introducción
En la actualidad se muestra que el mercado de cualquier empresa está en contaste riesgo, por lo cual se muestran diferentes herramientas para pronosticar un estado futuro de las empresa con esto se podría ordenar y planificar los pasos a seguir para tener una empresa con proyección en eltiempo.
Con esto se nos ha entregado el trabajo de producir un proyecto enfocado en los factor de costo y producción de una empresa local, con esto obtuvimos una inserción en la empresa de la zona llamada Imprenta Aurora, en el cual tenemos que hacer un análisis previo enfocado ha como estado funcionando durante un 50 años en la zona.
Sin embargoteniendo una vasta experiencia, no tiene un orden de costo y producción de terminado, mas a un no tiene claramente determinado sus utilidades y costos mensuales.
En conformidad con los datos que se lograron recopilar se conformo un presupuesto maestro enfocado en la producción de factura, guías y boletas. Estos son los productos principales de la imprenta y por lo cualimplican más recursos a implementar, estos presupuesto clasificaran los gastos totales que se obtiene, otros factores que no tenía en cuenta es el análisis de la depreciación de su maquinaria y como no tenía un registro de este factor, se tendrá en cuenta un presupuesto optimista y pesimista.
Junto con esto se mostrara variaciones ente los resultados esperados y reales viendo los siguientesefectos en la realidad en la cual esté involucrado el entorno de la empresa, mas aun el tener claramente definidos detalles reales sobre el conocimiento de realmente es el efecto en la empresa.





Realización de diagnostico previo
Imprenta aurora es una empresa de la zona ubicada en Arturo Prat #1021 en la ciudad de chillan, fundado por don Luis Sepúlveda la cual se ha mantenidoen el tiempo ya que se ha sabido mantener en la producción que ofrece mejorando la calidad en el servicio de impresión, encuadernación.

La imprenta cuenta con amplia gamas de productos siendo los de mayor recaudación la confección de talonarios de boletas de factura y guías de despacho.

La empresa cuenta con un capital humano de 6 personas de los cuales 5 son de producción y una secretariaque se encarga de llevar el orden de la documentación de la oficina. También se puede destacar que el local donde funciona la imprenta es que operan cubrir cada uno de los requerimientos de los clientes.
Los servicios que ofrece son:
Termo laminado, Envases, Etiquetado, Folletos, Libros, memorias, papeleras, revistas, impresión digital, impresión de factura, impresión de boleta, impresiónquías de despacho.

Nosotros nos enfocaremos en la elaboración y producción de boletas, facturas y guías de despachos que son los de mayor venta para la imprenta.

Nuestro estudio estará basado en analizar, estructurar y clasificar los flujos y presupuestos que debería tener la empresa y que por desordenes administrativos no lo poseen lo cual lo lleva a no tener una claridad de las utilidad quegenera la empresa.










Presupuesto realista.
1.-Presupuesto de venta




Factura
Abril
Mayo
Junio
Cantidad
150
170
180
Precio neto
15,000.00
15,000.00
15,000.00
Ventas netas
2,250,000
2,550,000
2,700,000
Iva Debito F
427,500
484,500
513,000
Venta bruta
2,677,500
3,034,500
3,213,000








Guía
Abril
Mayo
Junio
Cantidad
100
110130
Precio neto
15,000.00
15,000.00
15,000.00
Ventas netas
1,500,000
1,650,000
1,950,000
Iva Debito F
285,000
313,500
370,500
Venta bruta
1,785,000
1,963,500
2,320,500








Boleta
Abril
Mayo
Junio
Cantidad
1,000
1,050
1,150
Precio neto
1,500.00
1,500.00
1,500.00
Ventas netas
1,500,000
1,575,000
1,725,000
Iva Debito F
285,000
299,250
327,750...
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