formatos para compensaciones
AVISO DE COMPENSACIÓN
41
ANVERSO
ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades
sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).
2010
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN
NOMBRE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE O DE LA
GENERAL DEGRANDES CONTRIBUYENTES:
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ANOTE SI EL AVISO ES:
N= NORMAL
C= COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO NÚMERO
NÚMERO DE CONTROL
A
SEÑALE CON “X”
EL(LOS) ANEXO(S)
QUE PRESENTA
2
2A
2A BIS
3
4
5
6
7
7A
7B
8
8BIS
8A
8A BIS
10BIS
10A
10B
10C
10D
10E
10F
1
1
11A12
12A
13
13A
14
1
9
9BIS
9A
9B
9C
NÚMERO TOTAL DE IMPORTES QUE COMPENSA EN ESTE TRÁMITE
DATOS DEL CONTRIBUYENTE
NO. Y/O
LETRA
INTERIOR
NO. Y/O
LETRA
EXTERIOR
CALLE
DOMICILIO FISCAL
8C
10
14A
MARQUE CON “X” SI PRESENTA DISCO MAGNÉTICO PARA EFECTOS DE IVA
8B
ENTRE LAS
CALLES DE
Y DE
COLONIA
MUNICIPIO O
DELEGACIÓN
EN ELD.F.
LOCALIDAD
ENTIDAD
FEDERATIVA
CÓDIGO
POSTAL
TELÉFONO
CORREO
ELECTRÓNICO
DESCRIBA LA ACTIVIDAD QUE
REALIZÓ POR LA QUE OBTUVO LA
MAYOR CANTIDAD DE INGRESOS
COMPENSACIÓN QUE APLICA (Marque con una “X”)
DÍA
PROVIENE DE:
○
○
○
○
d. NÚMERO DE OPERACIÓN O
FOLIO DE RECEPCIÓN ( 2 )
4
○
CERTIFICACIÓN (PARA USO EXCLUSIVO DE LA AUTORIDAD)
○
○
○○
○
○
○
ESPECIFIQUE ( 1 )
○
○
2. IMPAC
AÑO
PAGO DE LO INDEBIDO
ESPECIFIQUE ( 1 )
1. ISR
○
SALDO A FAVOR
MES
c. FECHA DE PRESENTACIÓN
○
2
A.
○
IMPAC POR RECUPERAR DE EJERCICIOS ANTERIORES (Art. 9 LIMPAC. Deberá proporcionar la
3. información del Anexo 2 y/o 3 según corresponda y en el cuadro 1 del rubro 6 de la página 2 sólo utilizará
loscampos G, H e I).
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
7. OTRAS (Especifique)
○
4. IEPS
○
○
○
○
○
○
6. IETU
3. IMPAC
○
ISR
2. RETENCIONES
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
3
○
○
SE COMPENSA CONTRA:
ISR
1.
PROPIO
5. IVA
○
○B.
○
○
ESPECIFIQUE ( 1 )
○
○
8. OTROS
ESPECIFIQUE ( 1 )
○
○
ESPECIFIQUE ( 1 )
○
ESPECIFIQUE ( 1 )
○
○
7. IDE
○
6. IETU
○
5. IEPS
○
4. IVA
INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN EN QUE SE COMPENSÓ
MES
a. EJERCICIO FISCAL O PERIODO
DEL
MES
AÑO
AL
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○b. TIPO DE DECLARACIÓN
AÑO
N = NORMAL
C = COMPLEMENTARIA
R = CORRECCIÓN FISCAL
D = COMPLEMENTARIA POR DICTAMEN
S = DESINCORPORACIÓN
O = DESCONSOLIDACIÓN
( 1 ) Se anotará la clave del tipo de impuesto al que corresponde la promoción, en función del régimen, acto o actividad del contribuyente de conformidad con el “Catálogo de Claves” el cual
se puede consultar en la página del SAT(www.sat.gob.mx). Deberá asentarse una sola clave de tipo de trámite por cada saldo a favor.
( 2 ) Sólo se anotará en caso de haber presentado la declaración a través de medios electrónicos: vía Internet o ventanilla bancaria. En caso de haber sido presentado por internet se anotará
el folio que se genera al hacer el envío.
SE PRESENTA POR DUPLICADO
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
2REVERSO
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CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN
2010
5
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS
CONTENIDOS EN ESTE AVISO Y EN LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN
SON CIERTOS
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO
DE POBLACIÓN
APELLIDO
PATERNO
APELLIDO
MATERNO
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O BIEN, DEL REPRESENTANTE...
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