Informe HAGAR
DEPENDENCIA AUDITADA: DESPACHO DEL EJECUTIVO.
EJECUTOR: SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO DEL EJECUTIVO
TIPO DEAUDITORÍA: AUDITORÍA FINANCIERA Y OPERACIONAL.
OFICIO DE COMISIÓN NO: UTRC/CC/252/2012
PERÍODO REVISADO: EJERCICIOS 2006, 2007, 2008 Y 2009.
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FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2012.FECHA DE CONCLUSIÓN: 03 DE AGOSTO DE 2012.
AUDITORES COMISIONADOS: C.P. LUIS ENRIQUE ESTOLANO CERVANTES
C.P. IRMA LUGO VALENZUELAC.P. OMAR ERNESTO RUEZGAS CAMACHO
C.P LEONARDO MONTOYA ÁLVAREZ
ÍNDICE
CAPÍTULO
PÁGINA (s)
I ANTECEDENTES 3
II PERÍODO, OBJETIVO YALCANCE 3-4
III RESULTADOS 4-5
IV CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL 5
V OBSERVACIONES 6
I. ANTECEDENTES
La Unidad de Transparencia y Rendición deCuentas de Gobierno del Estado de Sinaloa, basándose en su programa operativo anual y en apego a las facultades que le confiere los artículos 1 primero párrafo, 48 y 51 fracciones IV, VII y XV delReglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y considerando que los ordenamientos antes invocados son de orden público e interés social, cuya vigilancia, observancia ycumplimiento corresponde a esta Unidad, llevó a cabo auditoría al Despacho del Ejecutivo, por los Ejercicios Fiscales 2006, 2007, 2008 y 2009, mediante orden de auditoría No. UTRC/CC/ 252/2012 de fecha 18 deJunio de 2012, signado por el C.P.C. Mario Cortez López Coordinador de Contraloría y dirigido al L.A.E Ramón Enrique Sánchez Leyva, Coordinador Administrativo del Despacho del Ejecutivo, siendoatendida la auditoría por el Jefe del Departamento Administrativo de Hangar, el C. Marco Antonio López González.
II. PERÍODO, OBJETIVO Y ALCANCE
II.I PERÍODO: El período de nuestra revisión...
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