ley del control interno

Páginas: 10 (2268 palabras) Publicado: 29 de octubre de 2015
TTULO II Son aplicadas por los rganos y personal de la administracin institucional, as como por el rgano de control institucional, conforme a su correspondiente mbito de competencia. Artculo 2.- mbito de aplicacin Las normas contenidas en la presente Ley y aquellas que emita la Contralora General de la Repblica son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades a que se refiere el artculo 3de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica. Cuando en ella se mencione al control interno, se entiende ste como el control interno gubernamental a que se refiere el artculo 7 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica. elaboracin, aprobacin, implantacin funcionamiento,perfeccionamiento y evaluacin del control interno en las entidades del Estado, con el propsito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultneo y posterior, contra los actos y prcticas indebidas o de corrupcin, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales. la Artculo 1.- Objeto de laLey La presente Ley tiene por objeto establecer las normas para regular Objeto y mbito de aplicacin Captulo I DISPOSICIONES GENERALES TTULO I LEY DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO Ha dado la Ley siguiente EL CONGRESO DE LA REPBLICA Ha dado la Ley siguiente El Congreso de la Repblica POR CUANTO EL PRESIDENTE DE LA REPBLICA LEY N 28716 Ley de Control Interno de las entidadesdel Estado g) Los compromisos de mejoramiento por cuyo mrito los rganos y personal de la administracin institucional efectan autoevaluaciones conducentes al mejor desarrollo del control interno e informan sobre cualquier desviacin o deficiencia susceptible de correccin, obligndose a dar cumplimiento a las disposiciones o recomendaciones que se formulen para la mejora u optimizacin de sus labores.f) El seguimiento de resultados consistente en la revisin y verificacin actualizadas sobre la atencin y logros de las medidas de control interno implantadas, incluyendo la implementacin de las recomendaciones formuladas en sus informes por los rganos del Sistema Nacional de Control e) Los sistemas de informacin y comunicacin a travs de los cuales el registro, procesamiento,integracin y divulgacin de la informacin, con bases de datos y soluciones informticas accesibles y modernas, sirva efectivamente para dotar de confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de gestin y control interno institucional d) Las actividades de prevencin y monitoreo referidas a las acciones que deben ser adoptadas en el desempeo de las funciones asignadas, a fin de cuidar yasegurar respectivamente, su idoneidad y calidad para la consecucin de los objetivos del control interno c) Actividades de control gerencial son las polticas y procedimientos de control que imparte la direccin, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en relacin con las funciones asignadas al personal, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad b) La evaluacin de riesgos encuya virtud deben identificarse, analizarse y administrarse los factores o eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales a) El ambiente de control entendido como el entorno organizacional favorable al ejercicio de prcticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el funcionamiento del control interno y unagestin escrupulosa Constituyen sus componentes Artculo 3.- Sistema de control interno Se denomina sistema de control interno al conjunto de acciones, actividades, planes, polticas, normas, registros, organizacin, procedimientos y mtodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para la consecucin de los objetivos indicados en el...
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