nea 10

Páginas: 3 (668 palabras) Publicado: 9 de febrero de 2014
EVALUACION DE RIESGO Y CONTROL INTERNO
NEA 10

El auditor deberá obtener una comprensión suficiente de los sistemas de contabilidad y de control interno para planificar la auditoría y desarrollarun enfoque de auditoría efectivo.
El auditor debería usar juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos de auditoría para asegurar que el riesgo se reduce a unnivel aceptablemente bajo.
Riesgo de auditoría: significa el riesgo de que el auditor dé una opinión de auditoría no apropiada cuando los estados financieros están elaborados en forma errónea de unamanera importante.
Riesgo inherente: es la modificación del saldo de una cuenta o clase de transacciones a una exposición errónea que pudiera ser significativo, individualmente o cuando se agregacon exposiciones erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos relacionados.
Riesgo de control: es el riesgo de que una exposición errónea que pudiera ocurrir en el saldode cuenta o clase de transacciones y que individualmente pudiera ser de carácter significativo o cuando se agrega con exposiciones erróneas en otros saldos o clases, no sea evitado o detectado ycorregido con oportunidad por los sistemas de contabilidad y de control interno.
Riesgo de detección: es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor no detecten una exposición erróneaque existe en un saldo de una cuenta o clase de transacciones que podría ser de carácter significativo, individualmente o cuando se agrega con exposiciones erróneas en otros saldos o clases.
Sistemade control interno: significa todas las políticas y procedimientos (controles internos) adaptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración deasegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la prevención y detección de fraude y...
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