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Páginas: 19 (4707 palabras) Publicado: 18 de noviembre de 2014
Datos
La Cía. Industrial Cabo Cañaveral, S.A. de C.V., produce tres tipos de artículos y se dispone a elaborar su presupuesto para el próximo ejercicio, tomando como base las estadísticas, el conocimiento de la Empresa, sus políticas, sus proyecciones, y los estudios de períodos anteriores:
Las ventas del año pasado fueron: MERCURIO 4,150 Us., GÉMINIS 1,940 Us., y APOLO 2,300 Us.
Losinventarios iniciales, revaluados, fueron los siguientes:
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTO
US
COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN
TOTAL

Mercurio
390
$ 840
$ 327,600

Géminis
205
2,065
423,325

Apolo
320
1,450
464,000
$ 1,214,925


MATERIALES DIRECTOS
MATERIAL
US
COSTO UNITARIO
TOTAL

1
1,500
$ 60
$ 90,000

2
1,000
90
90,000

3
300
206,000

4
900
80
72,000

5
1,100
90
99,000

6
700
120
84,000

7
550
70
38,500

8
800
30
24,000

9
800
54
43,200
$ 546,700


Como resultado, se obtiene los siguientes pronósticos:
Los volúmenes de ventas ascenderán a 4,900, 2,465, y 2,920 unidades, correspondientes a los productos MERCURIO, GÉMINIS Y APOLO. Para efectos del Presupuesto, se debentomar en consideración los conceptos que afectaron la producción en el ejercicio pasado, en el que por problemas en el mantenimiento de la maquinaria, se dejaron de producir 650 unidades, misma que estudiadas analíticamente correspondieron: 300 unidades a Mercurio, 150 unidades a Géminis, y 200 unidades a Apolo, esperando en el presente ejercicio no tener el problema anterior, además por lo querespecta a Géminis, se proyecta un aumento adicional de 50 unidades por cambio de troqueles.
De acuerdo con datos estadísticos, se observa un aumento en las ventas de 20, 30, y 15 unidades respectivamente, a cada uno de los tres productos. Estudios realizados sobre la situación económica del país, por técnicos y profesionales especializados en la materia, determinan que la Empresa alcanzará sobre losdatos anteriores un 103% de realización general, equivalente a 134, 65, y 75 unidades, en el mismo orden de los productos enunciados.
La dirección de la Entidad, de acuerdo con los factores administrativos que intervienen en la distribución, estima un aumento de ventas en los siguientes porcentajes: Mercurio 6.42%, Géminis 10.29% y Apolo 12.74%.
Los inventarios finales deseables, acordados porel Gerente de Ventas y por el Superintendente fueron:
PRODUCTOS TERMINADOS (unidades, por meses, respectivamente):
Material

Periodo
Mercurio
Géminis
Apolo
Enero
160
140
190
Febrero
150
130
190
Marzo
150
135
190
Abril
155
150
205
Mayo
175
190
210
Junio
180
180
210
Julio
190
190
215
Agosto
175
180
220
Septiembre
185
180
220
Octubre
170
195
230Noviembre
190
180
300
Diciembre
250
150
200

MATERIALES DIRECTOS (unidades, por meses, respectivamente):
Material

Periodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Enero
2,900
2,800
700
1,350
1,700
1,020
1,250
2,100
2,100
Febrero
3,000
2,800
720
1,400
1,750
1,050
1,250
2,100
2,150
Marzo
3,100
3,000
750
1,500
1,900
1,140
1,300
2,300
2,300
Abril
3,500
3,300800
1,800
2,300
1,400
1,300
2,300
2,300
Mayo
3,300
3,200
800
1,500
1,900
1,170
1,450
2,400
2,400
Junio
3,500
3,400
850
1,800
2,200
1,350
1,470
2,400
2,450
Julio
3,400
3,200
820
1,600
2,100
1,260
1,500
2,500
2,500
Agosto
3,600
3,500
850
1,600
2,100
1,260
1,470
2,400
2,450
Septiembre
3,500
3,200
800
1,700
2,200
1,320
1,560
2,600
2,600
Octubre4,100
3,600
900
1,720
2,100
1,250
2,100
3,500
3,500
Noviembre
4,100
4,400
1,100
2,000
2,500
1,500
1,350
2,100
2,100
Diciembre
2,100
2,200
600
1,200
1,500
900
700
1,000
1,100

Los precios de venta unitario, se sostendrán en $2,000.00 para Mercurio, $5,000.00 para Géminis, y $3,000.00 para Apolo, en relación a las mismas políticas de crédito establecidas: 30...
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