tesis sobre control interno

Páginas: 40 (9978 palabras) Publicado: 29 de noviembre de 2014
PLAN DE INVESTIGACIÓN

1. TITULO DE LA PROPUESTA DE TESIS

DETERMINANTES PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO INFORMÁTICO PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS - PYMES: APLICACIÓN A EMPRESAS COLOMBIANAS


2. RESUMEN DE LA PROPUESTA DE TESIS DOCTORAL

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) deben sostener ventajas competitivas para encarar los desafíos que seles presentan (Graham, 1999; Hughes, 2001; Ausdretsch, 2002; Camisón et al, 2002; Rubio y Aragón, 2002; Street y Meister, 2004), citados por Heredia et al, 2008, consideran que dentro de estas ventajas competitivas figuran los sistemas de control de gestión (AECA, 2005). Otros trabajos han establecido que los sistemas de información son una alternativa para mejorar la productividad ycompetitividad en las organizaciones (Prieto y Martínez, 2004).

De manera igual, las tecnologías y sistemas de información son importantes para el desarrollo de las operaciones en la mayoría de las organizaciones. En muchos casos se han convertido en uno de los más valiosos activos y en un factor de éxito para los objetivos del negocio, Hardy (2006). Asimismo, el auge de las organizaciones en el presentesiglo vislumbrar la fortaleza en su inversión tecnológica y la necesidad de establecer modelos gestión y mecanismos de control operativos, administrativos, financieros e informáticos, que permitan optimizar sus recursos tecnológicos en beneficio de los objetivos de la organización. Por tanto, se aspira adelantar una revisión teórica, el análisis de estudios empíricos sobre los diferentes marcosde referencia que admitan al interior de la investigación establecer el estudio de los sistemas de información, la necesidad del aseguramiento, la administración de los riesgos asociados, así como elementos claves para constituir la estructura del modelo de gestión y del control interno informático.

Por consiguiente, este trabajo de investigación presentará un análisis de los procesos deplaneación estratégica de sistemas de información de las PYMES registradas en la Cámara de Comercio de Colombia. Los datos recolectados corresponden al año 2012. La indagación se centrará en los modelos de gestión y control aplicados en los sistemas de información. Lo anterior, conlleva a presentar un marco de referencia de las PYMES, de las tecnologías de la información, del sistema de información ylas diferentes prácticas y estándares que existen y que logren armonizar los modelos de gestión, control y seguridad de la información, modelos como COBIT, COSO, PMI, ITIL, CASE entre otros, y que puedan ser aplicados con el objetivo de gestionar los riesgos operativos y los que se ven expuestas este tipo de organizaciones.

El enfoque de la investigación será de carácter cuantitativo,exploratorio y descriptivo. La recolección de información se llevará a cabo por medio de encuestas dirigidas a las PYMES seleccionadas en Colombia de acuerdo con la metodología de investigación a establecer. El instrumento de recolección de datos (Hernández, 2003), deberá reunir los requisitos de confiabilidad y validez estadística con el fin de con el fin de lograr la suficiencia investigativa.

4.OBJETIVOS ESTIMADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

4.1. Objetivo General

Diseñar un modelo de Sistema de Control Interno informático para el fortalecimiento de la PYME Colombiana: caso de aplicación Cali.


4.2. Objetivos Específicos

Establecer la influencia de la Planeación y la Implementación de los Sistemas de Información en el Rendimiento de las PYMES Colombianas: Caso Santiago deCali – Colombia

Analizar los determinantes de los Controles Internos Informáticos en las PYMES Colombianas: caso Santiago de Cali – Colombia.

Diseñar la estructura del Sistema de gestión y control interno informático para las PYMES Colombianas, considerando la evaluación del modelo su confianza y efectividad: caso Santiago de Cali – Colombia.

5. ESTADO DEL ARTE DEL PROBLEMA

5.1....
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