X-linght

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EVALUACION FINAL - SUSTENTACION 1. Indicar el producto o servicio, cantidad de producto o (servicio) que proyectaron vender para el primer año y precio al que piensan vender, suministrar precio de la competencia. Suministre el valor del Ingreso total y de los costos operacionales del primer año. La empresa y su línea de productos de la misma marca, fabricará y comercializará bombillos para sectorautomotriz en 6, 12 y 24 voltios, en LED (Diodo Emisor de Luz), en sus diferentes aplicaciones, brindando al consumidor una alternativa en iluminación de larga duración y belleza y otras ventajas que se pretenden explicar y comparar con los tradicionales bombillos de filamento en el presente plan de negocios. En la actualidad, la creciente preocupación por el ambiente y su conservación, exige quelas empresas y sus productos sean ¨amigables con la naturaleza y/o verdes¨; productos biodegradables, de bajo consumo energético y de larga duración. Respetando estas ideas, la bombilleria construida en LED, cumple con estas exigencias de bajo consumo energético y larga duración en su funcionamiento. Las diferentes referencias que se utilizan en un automóvil, serán construidas por la empresa,ofreciendo una gran variedad de artículos que podrán ser utilizados por los consumidores según sus necesidades. Se pretende ser los pioneros en la fabricación de este tipo en la iluminación en Colombia, brindando un valor agregado, en servicio y calidad, en comparación con el producto importado, y mediante una mezcla de mercados, poder atender este nicho de una manera eficiente, procurando realizarel plan de negocios de una manera ordenada y gradual, hasta alcanzar el cometido de posicionar los productos X-LIGHT y crecer hasta exportar el producto final. A través del estudio de mercado que se realizo, se obtuvo la información necesaria, sobre el producto, logrando identificar los gustos y necesidades de los posibles clientes, en cuanto a la presentación, la cual se hará en empaques de dosunidades, para los clientes de grandes superficies y en cajas de diez unidades para mayoristas. En cuanto al precio que el público esta dispuesto a pagar seria de $1700 unidad, con base a los precios encontrados en el mercado y ofrecido por la competencia. El producto X-LIGHT se distribuirá inicialmente en las localidades de Barrios Unidos, Mártires, Antonio Nariño y Kennedy, de la ciudad de Bogotá,para el primer año de funcionamiento. El consumo del primer año seria de 170.400 unidades, abarcando los segmentos de vehículos particulares, taxis, buses y camiones, en una proporción del 2% del total de estos segmentos, llegando a cubrir un estimado del 6% en el tercer año de funcionamiento con una producción de 670080 unidades. Para iniciar sus operaciones, la empresa requerirá de unainversión inicial de $120.000.000.00, de los cuales $20.000.000.00 serán aportados por los socios de la empresa y $100.000.000.00 serán adquiridos mediante unos préstamos bancarios.

ANEXO No. 1 COSTOS OPERACIONALES

TOTAL GASTOS OPERACIONALES
CONCEPTO Papelería y Útiles de Oficina Arrendamiento oficina Servicios Públicos Conexión a Internet Gastos Administrativos Representación (Viáticos) Gastoslegales Aduaneros Publicidad y Promoción Transporte Impuestos Arrendamiento de equipos, muebles y enseres Gastos de Personal (Talento Humano No Operativo) Gastos Financieros Subtotal Gastos que no constituyen desembolsos de dinero (Ajustes Contables) Depreciaciones Amortizaciones Agotamiento, Deprec. o Amortizac. $ 4.251.883 $ 3.629.000 $ 4.000.000 $ 122.292.433 de Valor Mensual Año 1 % IncrementoAnual $ 300.000 $ 300.000 $ 100.000 $ 65.000 $ 500.000 $ 1.000.000 $ 250.000 $ 250.000 10,0% 10,0% 8,0% 3,0% 1,0% 8,0% 50,0% 12,0% AÑO 1 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 1.200.000 $ 780.000 $ 6.000.000 $ 12.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 265.550 $ 1.000.000 $ 63.966.000 $ 12.000.000 $ 110.411.550

TOTAL GASTOS GENERALES

ANEXO No. 2 PROYECCION INGRESO PRIMER AÑO

PRONOSTICO DE INGRESOS DEL...
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