Auditoria y Su Aplicacion

Páginas: 11 (2638 palabras) Publicado: 27 de septiembre de 2011
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD I
LA AUDITORIA Y SU APLICACIÓN
A continuación ser hace un escrito analítico de los deferentes temas abarcados en la unidad 1 al 5 como son control interno y auditoria.
Definamos primero que es control: a nivel de empresa el control es verificar y evaluar todos los procesos y procedimientos llevados en sus operaciones para tomar medidas correctivas en el caso hubieranpara el cumplimiento de los objetivos empresariales propuestos. Este control se realiza en todas las áreas de la empresa, con el fin de mejorar su operacionalidad, salvaguardar sus bienes y contribuir al crecimiento empresarial. Dentro de las organizaciones realizan actividades de control interno en especial en actividades relacionadas con la parte administrativa y contable. Ahora se definirá elconcepto de control Interno: se entiende como las normas, métodos y procedimientos de manera ordenada que adopta una empresa para salvaguardar sus bienes y verificar la confiabilidad de su información contable; en donde este conjunto de normas se conoce como Sistema de Control Interno. Este sistema se clasifica en SCI Administrativo que controla la operacionalidad y políticas administrativa de laempresa y el SCI Contable, es el encargado de la protección de activos y confiabilidad de la información contable y financiera de la empresa. Para realizar un verdadero control interno es importante evaluar el proceso administrativo existente en la empresa, ya que de estas se deriva las políticas y procedimientos que se establecen en la administración de la empresa. El proceso administrativo deuna empresa está compuesto por cinco fases: Planeación que es la encargad de realizar todas las políticas, objetivos procedimientos, programas y presupuesto de la empresa. Organización, es la encargada de distribuir y asignar las actividades en la empresa. Dirección, es la que dirige todas las actividades para que esta se ejecuten efectivamente. Integración, es la que reúne todos los recursos de laempresa ( humanos, financieros, materiales, técnicos) para su adecuada funcionalidad dentro de la organización. Control, es el conjunto de actividades que realiza para evaluar y determinar si los resultados son los deseados; esta última que es de gran importación ya es la que adicionalmente mide el cumplimiento de las políticas y normas establecidas administrativa y financieramente por esto seconstituye su Sistema de Control Interno.

Este Sistema de control interno se realiza en todos los sectores económicos: Público y Privado. En el sector privado se realiza dos tipos de control : Intervención, que lo ejerce entidades del estado o entidades de control, como son la Dian, Supersociedades, Parafiscales, entre otras. La de Gestión, es realizada al interior de la empresa para evaluar lagestión de la administración.
En el sector publico existen diversos tipos control como son: Control de la legalidad, Control Político, control administrativo, control administrativo jerárquico, Control administrativo de tutela, Control presupuestal, control del ministerio público, control fiscal, control del ministerio público, control fiscal.

A estos procedimientos de control interno tieneuna disciplina que revisa y evalúa esa estructura de control interno y determina si esta cumple con los objetivos para el cual fue elaborado, esa disciplina es la Auditoria.
Que es Auditoria? La Auditoría es una función de dirección cuya finalidad es analizar y apreciar, con vistas a las eventuales las acciones correctivas, el control interno de las organizaciones para garantizar la integridad desu patrimonio, la veracidad de su información y el mantenimiento de la eficacia de sus sistemas de gestión . Esta es llevada por las empresas de manera independiente por un profesional en donde realiza un examen exhaustivo para hacer un dictamen de los procedimientos operativos y contables de la empresa. Esta auditoría puede ser externa, que es contratada externamente para evaluar el control...
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