Instructivo de llenado formulario IT1

Páginas: 9 (2124 palabras) Publicado: 22 de octubre de 2013
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA DECLARACION JURADA Y/O PAGO
DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES
INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS
Instrucciones Generales
Este formulario debe ser llenado y presentado cada mes por los contribuyentes que efectúan alguna actividad
económica que esté gravada con el Impuesto Sobre las Transferencias de Bienes y Servicios (ITBIS).
Este formulario debeser presentado en a la DGII con o sin impuesto a pagar, según lo establece el Art, 353 del
Código Tributario.
Las informaciones presentadas en este formulario deben ser escritas a máquina o letra de molde legible. En
este sentido, no se aceptan declaraciones presentadas de forma incompleta o con borrones en su llenado. Las
cantidades deberán consignarse en pesos (RD$), redondeando los centavos(sin decimales).

Instrucciones Específicas:
I) DATOS GENERALES:
En este apartado se colocarán los datos generales del contribuyente:
Período: Se anotará el mes y año a que corresponden las operaciones declaradas, debe
ser siempre menor o igual que el mes en curso.
Fecha Límite de Declaración: La Ley establece que la fecha límite de presentación del
IT-1 es el día 20 del mes siguiente alque se declara.
Tipo de Declaración y/o Pago: Las declaraciones pueden ser: Normal y Rectificativas.
La Normal es la declaración que presenta el contribuyente cada mes y las
Rectificativas es la que modifica la declaración normal cuando ésta se haya
presentado con inconsistencia o exista una determinación por parte de la DGII
Las declaraciones rectificativas del contribuyente deben serpresentadas con una documentación
que avalen las modificaciones.
Sólo podrá producirse una declaración normal para cada periodo pues las subsiguientes que se
presenten para un mismo periodo deben ser rectificativas.
RNC/Cédula
Nombres/Razón Social
Nombre Comercial
Teléfono y Fax
Correo Electrónico
Nota: Los datos obligatorios son el RNC/Cédula, Nombre/Razón Social y Teléfono.
II) OPERACIONES1.- Total de Operaciones del Período (Casilla 1)
En esta casilla se consignará el total de los ingresos netos percibidos durante el
período que se declara, incluyendo las operaciones exentas.

1

2.- Ingresos por Operaciones Exentas (Casilla 2)
En esta casilla se consignarán los ingresos percibidos por las operaciones exentas según lo indicado en
los artículos 343 y 344 del CódigoTributario.
3.- Ingresos por Operaciones Gravadas (Casilla 3)
Los ingresos por operaciones gravadas son los ingresos percibidos durante el periodo declarado y que
están sujetos al pago del ITBIS; es decir son los ingresos por los cuales según la Ley se debió facturar el
ITBIS.
El valor de esta casilla deberá coincidir con la diferencia entre el total de operaciones y las operaciones
exentas (casilla1-2)
4.- Total de Operaciones Gravadas 16% (Casilla 4)
Coloque el monto total de operaciones gravadas con la tasa del 16%.
Este dato deberá colocarse porque existen tasas diferenciadas según el tipo de operación y se debe
distinguir aquellas que están gravadas con la tasa 16% y colocarse en esta casilla. Si todas las operaciones
están gravadas con la tasa 16% esta casilla debe ser igual altotal de operaciones gravadas (Casilla 3)
5. Total de Operaciones Gravadas por Servicios Publicitarios 10% (Casilla 5)
Aquí se colocará el valor total de los servicios publicitarios (Art. 2 del reglamento) gravados con la tasa
del 10%.
III) LIQUIDACIÓN
6.- ITBIS Cobrado (16% de la Casilla 4) (casilla 6)
Este valor resultará de aplicar la tasa del 16% al total de operaciones gravadas, exceptopublicidad,
(Casilla 4 *16%)
7.- ITBIS Cobrado (10% de la Casilla 5) (Casilla 7)
Este valor resultará de aplicar la tasa del 10% a las operaciones correspondiente a servicios
publicitarios (Casilla 5*10%)
8.- Total ITBIS Cobrado (sumar Casilla 6+7) (Casilla 8)
En esta casilla se registrará el monto obtenido de la suma de las casillas 6+7.
9.- ITBIS Pagado en Compras Locales (Casilla 9)
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