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Páginas: 29 (7231 palabras) Publicado: 30 de abril de 2014
UNIVERSIDAD APEC

Escuela de Graduados
Trabajo Final de Investigación para Optar por el Título de Máster en Auditoría Integral y Control de Gestión

Maestria en Auditoría Integral y Control de Gestión

Titulo:
“Plan de Control Interno como Elemento Clave para Mejorar la Calidad de la Auditoría Interna en una Cámara Legislativa”.


Sustentante:
Luis Torres E.4000-0561


Tutor:
Dr. Luis Torres


Santo Domingo, D.N.
2013
Página de Aprobación

Este trabajo de investigación fue sometido por Luis Torres bajo la asesoría del Dr. Luis Torres E. durante el tiempo que se cursó la asignatura Metodología de la Investigación Contable de la Maestría en Auditoría Integral y Control de Gestión de la Universidad APEC (UNAPEC). El Trabajo de Investigación fueevaluado y aprobado por el Dr. Luis Torres E. en cumplimiento de los requisitos para obtener el grado de Máster en Auditoría Integral y Control de Gestión.

________________________________ Fecha__________________
Dr. Luis Torres E.






















i


Reconocimientos

En primer lugar agradezco a Dios porque siempre ha estado presente en todos losmomentos de mi vida, dándome fuerza, voluntad y perseverancia. Sin él no hubiera podido lograr una de mis grandes metas como es esta especialidad.

A mi asesor de Tesis el Dr. Luis Torres por su comprensión y facilitador de conocimientos incomparables. Muchísimas gracias por su ayuda.

A mis hermanos y amigos. Espero que mi esfuerzo les sirva de ejemplo para su futura preparación.ii






















Resumen

El Departamento de Auditoría Interna de la Cámara de Diputados tiene como responsabilidad la fiscalización en los términos previstos en la legislación y normativas del control interno y externo de la administración pública. El mismo caracteriza la situación problemática que originó esta investigación de la cual se deriva elsiguiente problema: la entidad no cuenta con un Programa de Auditoria lo cual refleja poca confiabilidad en los registros contables y en las áreas administrativas susceptibles de ser auditadas.

Por lo tanto, el propósito de esta investigación fue evaluar el sistema de Control interno según las Normas de Ejecución del Trabajo de las NAGAs como un plan que garantiza la confiabilidad en la AuditoríaInterna. Del mismo modo, ajustar dicho programa a las áreas más sensibles de la institución.

En tal caso, la metodología que se empleó fue el método deductivo y se utilizaron las técnicas descriptiva, documental y de campo. Esto dio lugar a que se conocieran las necesidades omitidas así como el incumplimiento de normas.

Los resultados que se acentuaron en esta investigación definieron lasegunda norma Relativa a la Ejecución del Trabajo, la cual indica que debe hacerse un apropiado estudio y evaluación del sistema de control interno que le sirva de base para determinar el grado de confiabilidad que existe en las operaciones. Por otro lado, la falta de un plan de control interno afecta negativamente a la empresa, ya que trae como consecuencias que se cometan defraudaciones y graveserrores en materia de decisiones y de información.

En adición, el estudio de esta investigación consideró la preparación de programas de auditoría interna, ponderando el volumen de incidencias y hallazgos detectados en auditorias anteriores. De igual forma, se deben tomar acciones a los auditados para la solución de falencias internas, así como su seguimiento en las actividades ya auditadas yáreas que por la naturaleza de las operaciones requieren evaluarse y revisarse con mayor frecuencia.

iii
Tabla de Contenido
Págs.
Capítulo 1: Introducción.................................01
Contexto y Diagnóstico..............................01
Planteamiento del Problema..........................03
Propósito de la...
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