Origen del dictamen del auditor

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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA DECLARACION JURADA Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS
Instrucciones Generales
Este formulario debe ser llenado y presentado cada mes por los contribuyentes que efectúan alguna actividad económica que esté gravada con el Impuesto Sobre las Transferencias de Bienes y Servicios (ITBIS). Este formulario debe serpresentado en a la DGII con o sin impuesto a pagar, según lo establece el Art, 353 del Código Tributario. Las informaciones presentadas en este formulario deben ser escritas a máquina o letra de molde legible. En este sentido, no se aceptan declaraciones presentadas de forma incompleta o con borrones en su llenado. Las cantidades deberán consignarse en pesos (RD$), redondeando los centavos (sindecimales).

Instrucciones Específicas:
I) DATOS GENERALES: En este apartado se colocarán los datos generales del contribuyente: Período: Se anotará el mes y año a que corresponden las operaciones declaradas, debe ser siempre menor o igual que el mes en curso. Fecha Límite de Declaración: La Ley establece que la fecha límite de presentación del IT-1 es el día 20 del mes siguiente al que se declara.Tipo de Declaración y/o Pago: Las declaraciones pueden ser: Normal y Rectificativas. La Normal es la declaración que presenta el contribuyente cada mes y las Rectificativas es la que modifica la declaración normal cuando ésta se haya presentado con inconsistencia o exista una determinación por parte de la DGII Las declaraciones rectificativas del contribuyente deben ser presentadas con unadocumentación que avalen las modificaciones. Sólo podrá producirse una declaración normal para cada periodo pues las subsiguientes que se presenten para un mismo periodo deben ser rectificativas. RNC/Cédula Nombres/Razón Social Nombre Comercial Teléfono y Fax Correo Electrónico Nota: Los datos obligatorios son el RNC/Cédula, Nombre/Razón Social y Teléfono. II) OPERACIONES 1.- Total de Operaciones delPeríodo (Casilla 1) En esta casilla se consignará el total de los ingresos netos percibidos durante el período que se declara, incluyendo las operaciones exentas.

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2.- Ingresos por Operaciones Exentas (Casilla 2) En esta casilla se consignarán los ingresos percibidos por las operaciones exentas según lo indicado en los artículos 343 y 344 del Código Tributario. 3.- Ingresos por OperacionesGravadas (Casilla 3) Los ingresos por operaciones gravadas son los ingresos percibidos durante el periodo declarado y que están sujetos al pago del ITBIS; es decir son los ingresos por los cuales según la Ley se debió facturar el ITBIS. El valor de esta casilla deberá coincidir con la diferencia entre el total de operaciones y las operaciones exentas (casilla 1-2) 4.- Total de Operaciones Gravadas16% (Casilla 4) Coloque el monto total de operaciones gravadas con la tasa del 16%. Este dato deberá colocarse porque existen tasas diferenciadas según el tipo de operación y se debe distinguir aquellas que están gravadas con la tasa 16% y colocarse en esta casilla. Si todas las operaciones están gravadas con la tasa 16% esta casilla debe ser igual al total de operaciones gravadas (Casilla 3) 5.Total de Operaciones Gravadas por Servicios Publicitarios 10% (Casilla 5) Aquí se colocará el valor total de los servicios publicitarios (Art. 2 del reglamento) gravados con la tasa del 10%. III) LIQUIDACIÓN 6.- ITBIS Cobrado (16% de la Casilla 4) (casilla 6) Este valor resultará de aplicar la tasa del 16% al total de operaciones gravadas, excepto publicidad, (Casilla 4 *16%) 7.- ITBIS Cobrado (10%de la Casilla 5) (Casilla 7) Este valor resultará de aplicar la tasa del 10% a las operaciones correspondiente a servicios publicitarios (Casilla 5*10%) 8.- Total ITBIS Cobrado (sumar Casilla 6+7) (Casilla 8) En esta casilla se registrará el monto obtenido de la suma de las casillas 6+7. 9.- ITBIS Pagado en Compras Locales (Casilla 9) En esta casilla se colocará el valor total del ITBIS pagado...
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