Presupuesto

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MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO TESORERIA MUNICIPAL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y ACUMULADO DE EGRESOS 2009
PRESUPUESTO AUTORIZADO 2009 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2.1. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.4.1. 5.4.4. 5.4.60. 5.5.1. 5.6.1. 5.7.1 5.9. 5.10 5.17 5.18 5.19 5.24 5.25 5.26 5.27 REMUNERACIONES ORDINARIAS REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL MATERIALES Y SUMINISTROSSERVICIOS GENERALES SERVICIOS MUNICIPALES SERVICIOS DE LA DEUDA REMUNERACIONES AL PERSONAL SUBSIDIOS AYUDAS Y DONATIVOS EROGACIONES ESPECIALES ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES NO CAP. FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DE LOS MUNICIPIOS FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA MPAL. APORTACIONES EXTRAORDINARIAS ESTATALES FONDO DE FISCALIZACIÓN FONDO DECOMPENSACIÓN FONDO DE FORTALECIMIENTO HACENDARIO PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL SUBSEMUN HABITAT PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS TOTAL: 92,570,732.60 61,122,564.94 19,854,516.81 27,144,474.58 44,568,295.28 7,424,977.42 9,500,228.48 24,266,431.28 1,315,790.24 253,030.90 514,557.65 20,543,077.18 104,477,371.00 19,707,765.00 2,524,135.00 3,600,000.00 439,387,948.36 EGRESO ACUMULADO 2009 42,624,991.8068,036,462.93 24,445,967.27 23,342,671.12 31,784,533.36 11,590,764.86 9,798,529.20 58,585,007.91 28,797,568.13 1,001,557.86 2,828,225.50 23,381,625.71 108,398,593.00 21,361,025.00 22,758,855.83 5,643,797.00 656,704.62 2,421,438.06 13,333,333.30 15,949,966.93 6,059,154.83 522,800,774.22

F.U.P. NOMINA RECP RECP. F.A.F.M. F.A.I.S.M. APORTACIONES EXTRAORDINARIAS ESTATALES FONDO DE FISCALIZACION FONDODE COMPENSACION FONDO DE FORTALECIMIENTO HACENDARIO PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (FEDERAL) SUBSEMUN HABITAT (FEDERAL) HABITAT (ESTATAL)) ESPACIOS PÚBLICOS (FEDERAL) TOTAL:

151,478,907.00 22,068,907.35 135,530,863.01 104,477,371.00 19,707,765.00 2,524,135.00 3,600,000.00 439,387,948.36

135,107,422.00 58,585,007.91 137,372,317.65 108,398,593.00 21,361,025.00 22,758,855.83 5,643,797.00 656,704.621,723,069.74 9,999,999.97 10,354,663.00 5,177,329.00 5,661,989.50 522,800,774.22

PRESUPUESTO 2009 5.1. 5.1.1. 5.1.1.1. SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ORDINARIAS REMUNERACIONES SUB-TOTAL: 5.1.2. 5.1.2.1. 5.1.2.3. 5.1.2.4. 5.1.2.5. 5.1.2.6. 5.1.2.8. 5.1.2.9. 5.1.2.10. 5.1.2.12. 5.1.2.13. REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES AGUINALDOS QUINQUENIOS PRIMA VACACIONAL HORASEXTRAS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESTIMULOS AL PERSONAL LIQUIDACIONES CUOTAS Y SERVICIOS MEDICOS PASAJES SUB-TOTAL: REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL PERSONAL EVENTUAL SUPLENCIAS E INTERINATOS CANASTA BASICA SUB-TOTAL: 5.2. 5.2.1. 5.2.1.2. 5.2.1.3. 5.2.1.4. 5.2.1.5. 5.2.1.6. 5.2.1.7. 5.2.1.8. 5.2.1.9. 5.2.1.10. 5.2.1.11. 5.2.1.12. 5.2.1.16. 5.2.1.18. 5.2.1.19. 5.2.1.20. 5.2.1.28. 5.2.2.4.MATERIALES Y SUMINISTROS ADQ. DE BIENES PARA LA ADMINISTRACION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO ART. DE LIMPIEZA BIENES DE CONSUMO MATERIAL DE FOTOGRAFIA MATERIAL ELECTRICO IMPRESOS ALIMENTOS PERS. HORAS EXTRAS VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS MATERIAL DE SEÑALAMIENTO ART. DE COMPUTO (CONSUMIBLES) LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS VEHICULARES COPIAS FOTOSTATICAS LIBROS,PERIODICOS Y REVISTAS NEUMATICOS Y CAMARAS ARTICULOS DEPORTIVOS ARBOLES, PLANTAS Y SEMILLAS SUBTOTAL:

PRESUPUESTO ACUMULADO 2009

92,570,732.60 92,570,732.60

42,624,991.80 42,624,991.80

6,607,325.00 19,979,016.74 10,537,226.00 6,011,857.00 4,101,231.63 1,291,782.57 1,173,200.00 575,000.00 10,683,265.00 162,661.00 61,122,564.94

8,456,388.00 20,836,317.00 11,205,611.00 5,305,364.00 5,064,007.001,111,932.10 1,511,419.98 429,346.16 13,946,929.69 169,148.00 68,036,462.93

5.1.3. 5.1.3.2. 5.1.3.4. 5.1.3.5.

7,318,327.96 78,944.85 12,457,244.00 19,854,516.81

9,980,794.00 84,667.11 14,380,506.16 24,445,967.27

14,859,371.10 553,015.12 418,799.78 229,325.22 53,971.94 2,900,133.51 1,224,242.99 48,700.00 2,939,518.95 17,371.10 691,500.40 186,683.54 19,098.13 19,755.53 2,782,659.17...
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