CARTA_CONVENIO_AUDITORIA editada

Páginas: 8 (1753 palabras) Publicado: 21 de septiembre de 2015
 
Orizaba, Ver a 30 de Mayo de 2015
Banco Famsa S.A de C.V
Orizaba, Ver
Muy estimado señor Adrián Ruiz Casas
Gerente de BAF

Por la presente estamos confirmando los acuerdos tomados con ustedes para llevar a cabo la auditoria de los estados financieros BANCO FAMSA S.A DE C.V de 01 de Eneroal 31 de Diciembre de 2014. El objetivo de nuestra auditoria será expresar una opinión sobre dichos estados financieros preparados de conformidad con las Normas de Información Financiera (o de conformidad con bases específicas diferentes a estas normas, de acuerdo con lo que establece el Boletín 4020 de la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoria del Instituto Mexicano de ContadoresPúblicos).

Auditoria de los Estados Financieros

Nuestro trabajo consistirá en examinar el balance general de 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, y los correspondientes estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de cambios en la situación financiera por el año que terminará en esa fecha, de conformidad con las normas de auditoria generalmente aceptadas en México. Porconsiguiente, examinaremos, sobre bases selectivas, la documentación y registros que soportan los importes y revelaciones en los estados financieros; asimismo, evaluaremos las Normas de Información Financiera utilizadas y las estimaciones de importancia determinadas por la administración, así como la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. En relación con nuestro examen, llevaremos acabo un estudio y evaluación de la estructura del control interno contable de la Compañía, únicamente con el propósito de determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoria que aplicaremos. Este estudio y evaluación no implica un análisis detallado de los elementos d dicha estructura del control interno contable, que nos permita emitir una opinión por separadosobre su efectividad. El objetivo de nuestro examen es obtener una seguridad razonable, más no absoluta, de que los estados financieros no contienen errores o fraudes importantes. Aun cuando una estructura eficaz de control interno reduce la posibilidad de que puedan ocurrir errores o fraude que no sean detectados, no se puede eliminar esta posibilidad. Por esta razón, porque nuestro examen se basaen pruebas selectivas, y en virtud que los procedimientos de auditoria no están diseñados específicamente para descubrir errores e irregularidades, incluyendo actos ilegales, fraudes o desfalcos, no podemos garantizar que éstos, en caso de existir, serán descubiertos en nuestra auditoria; sin embargo, en caso de ser detectados serán informados de inmediato a los integrantes apropiados de laadministración. Adicionalmente, informaremos a ellos mismo sobre nuestras propuestas de ajustes a los estados financieros, resultantes de la auditoria, y sobre las situaciones a informar observadas durante la aplicación de nuestros procedimientos de auditoria. Nuestras comunicaciones, con respecto a estos asuntos, serán dirigidas al Consejo de Administración, al Comité de Auditoria (u órganossimilares) y/o a los funcionarios de la Compañía que sean designados por ustedes para tal efecto, en función de la importancia de los asuntos a tratar, y conforme al acuerdo que tomemos sobre este particular. Como parte del acuerdo que se indica en el párrafo anterior, se incluirá el tratamiento de circunstancias específicas que, en su caso, nos obligarán a revelar, a partes distintas a la Compañía, loshallazgos que eventualmente existieran, relativos a fraudes. Los papeles de trabajo que preparamos en relación con nuestro examen, son propiedad de nuestra firma, contienen información confidencial y serán retenidos por nosotros de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos.

Responsabilidad de la administración
Los estados financieros sujetos a nuestro examen son responsabilidad de la...
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