Devolución de saldos

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Tabla 2
Solicitud de devolución de saldos a favor de IVA CONVENCIONAL No. DOCUMENTO ALTEX 1 2 3 4 5 Forma oficial 32 “Solicitud de Devolución“ (por duplicado). Anexo A de las formas oficiales 32 y 41 “Origen del saldo a favor” (por duplicado). Anexo 7 de las formas oficiales 32 y 41 “Determinación del saldo a favor de IVA”. Anexo 7-A de las formas oficiales 32 y 41 “Hoja de trabajo para integrarel Impuesto al Valor Agregado”. Tratándose de la primera vez que solicita devolución o lo haga ante una Unidad Administrativa diferente a la que venía presentando, original o copia certificada y fotocopia del documento (Acta constitutiva y poder notarial, en su caso) que acredite la personalidad del representante legal que promueve. Cuando se sustituya o designe otro representante legal, ademásdel ya reconocido por la autoridad, deberá anexar original o copia certificada (para cotejo) y fotocopia del poder notarial que acredite la personalidad del firmante de la promoción. Original y fotocopia de la identificación oficial del contribuyente o del representante legal (Credencial de Elector, Certifi cado de Matrícula Consular, Pasaporte vigente o Cédula profesional). Comprobantes deimpuesto retenido, o pagado (Constancias de retenciones con firma autógrafa, en su caso, sello original; estados de cuenta bancarios, etc.). Nota: Cuando dichos comprobantes se encuentren expresados en lengua extranjera, deberá aportar traducción al castellano en términos del artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 9 La información en Unidad de Memoria Extraíble (USB) o CD con larelación de proveedores, prestadores de servicios o arrendado res que representen el 80% del valor de sus operaciones y la relación de la totalidad de sus operaciones de comercio exterior, se recibirá únicamente para ser capturada en el subsistema. Tratándose de contribuyentes que dictaminen sus estados financieros, acompañaran Declaratoria de contador público registrado, cuando dicho contador vaya aemitir para efectos fiscales, dictamen relativo a los estados financieros del contribuyente que comprenda el periodo al que corresponda el saldo a favor. Papeles de trabajo (duplicado), en los cuales demuestre cómo determinó el importe del IVA a reintegrar o incrementar derivado del ajuste, cuando haya elegido la mecánica establecida en el Artículo 4o. de la Ley del IVA. (Aplica para saldos a favorde periodos 2005 en adelante), cuando en el anexo No. 7 de las formas oficiales 32 y 41 se indiquen importes en los renglones “c” (del recuadro IVA ACREDITABLE DEL PERIODO) y “f” (del recuadro SALDO A FAVOR DE IVA DETERMINADO EN EL PERIODO). Tratándose de contribuyentes que proporcionen el suministro de agua para uso doméstico, que hayan obtenido la devolución de saldos a favor del IVA deberánpresentar la forma oficial 75 “Aviso de destino del saldo a favor de IVA”. Encabezado del Estado de Cuenta Bancario emitido por sucursal bancaria, el obtenido a través de Internet o bien, copia del contrato de apertura de la cuenta, en los que aparezca el nombre del contribuyente así como el número de cuenta bancaria CLABE, cuando se encuentre obligado. Las personas morales deben contar concertificado digital de FIEL vigente en todos los casos, para personas físicas únicamente cuando se trate de saldos a favor con importes iguales o superiores a $10,000.00. X X X X X X X X X X X X X X X X CERTIFICADA IMMEX X X X X X IMMEX X X X X X IVA X X X X X ALTEX X X X X X CON DECLARATORIA DE CPR CERTIFICADA IMMEX X X X X X IMMEX X X X X X IVA X X X X X

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Notas: No se deberá considerar como obligatorio el anexar al trámite como parte de los comprobantes de impuesto pagado, las facturas de operaciones realizadas con proveedores, arrendadores o prestadores de servicios y...
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