Inventarios
FECHA DE LA AUDITORIA:
REVISION DE CONTROL INTERNO EN: | |
| | |FIRMAS |
|PROGRAMA DE TRABAJO DE: |PREPARADO POR:| |
| | | |
|INVENTARIOS |APROBADO POR GERENTE: | |
||APROBADO POR SOCIO: | |
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|PROCEDIMIENTOS |TIEMPO|TIEMPO | | | |
| |REAL |ESTIMADO | | | |
| |E |A |E |A |REFERENCIA |HECHO|Comentarios |
| | | | | | |POR | |
| | | | | | | | |
|OBJETIVOS DEL AREA| | | | | | | |
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| | | | || | | |
|COMPROBAR LA EXISTENCIA FÍSICA Y LA PROPIEDAD Y QUE SE INCLUYAN TODOS LOS | | | | | | | |
|INVENTARIOS DE LA COMPAÑÍA. | | | | | | | || | | | | | | | |
|DETERMINAR LA EXISTENCIA DE GRAVÁMENES. | | | | | | | |
|| | | | | | | |
|COMPROBAR QUE LA VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS NO EXCEDA EL VALOR DE | | | | | | | |
|REALIZACIÓN. | | | | || | |
| | | | | | | | |
|VERIFICAR QUE EXISTA CONSISTENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE | | | | | | | |
|VALUACIÓN....
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