Proyecto De Financiamiento De Mermelada
“MÁS RICO DE LO QUÉ PARECE”
MERMELADA DE CHAYOTE
INTEGRANTES DEL PROYECTO
ÁNGEL JUNIOR BRAVO CABALLERO
CRISTIAN ITZEL ISLAS LÓPEZ
IVÁN SALTILLÁN RUIZ
05 de septiembre de 2011
ÍNDICE
CONTENIDO…………………………………………………………………………………………………………………..………….
1.- PLÁN DE NEGOCIOS…………………………………………………………………………..………………………...…………
1.1. DEFINICIÓN DELPROYECTO…………………………………………………………………………………………....
1.1.1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………….…
1.1.2. OBJETIVO……………………………………………………………..…………………………………..……
1.1.2.1.NOMBRE DEL PROYECTO…………………………………………..…………………………...
1.1.2.2. NATURALEZA, DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO………..….
1.1.2.3. MISIÓN…………………………………………………………………………………..………….
1.1.2.4. VISIÓN……………………………………………………………………..………………………...1.1.2.5. ANÁLISIS F.O.D.A.……………………………………………………………………………….
1.1.2.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS…………………………………………………………………..
OBGETIVO GENERAL………………………………………………………………………………
OBGETIVOS ESPECÍFICOS………………………………………………………………………
2.- ESTUDIO DE MERCADO………………………………………………………………………………………………………....
2.1.1. CARACTERÍSTICAS…………………………………………………………………………………..……………
2.1.2. TABLA DENUTRICIÓN…………………………………………………………………………………..………
2.2. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………………………………
2.3. OBJETIVO………………………………………………………………………………………………………………………..
2.3.1. ANTECEDENTES……………………………………………………………………………………………………
2.3.1.1. Información De La Materia Prima…………………………………………………………….
2.3.1.2. Información De La Localidad……………………………………………………………………
2.3.1.3. Origen Del Proyecto DeInvestigación……………………………………………………….
2.3.1.4. Segmentación Del Mercado……………………………………………………………………….
2.3.2. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO……………………………………………………………………………………………………………………...
2.3.3. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN…………………………………………………………………
2.3.4. PRONÓSTICOS DE VENTAS……………………………………………………………………………………
3.- ESTUDIO TÉCINCO…………………………………………………………………………………………………………………
3.1.INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………………………………
3.2. OBJETIVO………………………………………………………………………………………………………………………..
3.2.1 PROCESO PRODUCTIVO…………………………………………………………………………………………
3.2.1.1. CAPACIDAD DE LA PLANTA………………………………………………………………………..
3.2.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO……………………………………………………………………………...
3.2.1.3 LISTA DE BIENES Y SERVICIOS…………………………………………………………………….
3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA…………………………………………………………………
3.2.2.1.ACCESIBILIDAD DE LA TECNOLOGÁ……………………………………………………………
3.2.2.2. PROGRAMA DE CALIDAD…………………………………………………………………………….
3.2.3. LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TRABAJO (MACRO Y MICRO)……………..
3.2.4. SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO………………………………………………………………………
4.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS……………………………………………………………………………………………….
4.1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………………………………....
4.2.OBJETIVO………………………………………………………………………………………………………………………..
4.3. CARACTERÍSITCAS………………………………………………………………………………………………………….
4.3.1. INFORMACIÓN GENERAL……………………………………………………………………………………...
4.3.2. ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN…………………………………………………………………………
5.- ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO……………………………………………………………………………………
5.1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………………………………
5.2.OBJETIVO………………………………………………………………………………………………………………………
5.3. ESTADOS DE PROFORMA DEL PROYECTO………………………………………………………………………
5.3.1. PRESUPUESTO DE INVERCIÓN……………………………………………………………………………..
5.3.2. PRESUPUESTO DE VENTAS…………………………………………………………………………………...
5.3.3. PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS……………………………………………………………………
5.3.4. ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO……………………………………………………………
5.3.5. CAPITAL DE TRABAJO…………………………………………………………………………………………...
5.3.6. BALANCE PORFORMA…………………………………………………………………………………………..
5.3.7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) Y VALOR PRESENTE NETO……………………………
5.3.8. PRINCIPALES RAZONES FINANCIERAS…………………………………………………………………..
5.3.9. PUNTOS DE EQUILIBRIO………………………………………………………………………………………
5.3.10. FLUJO DE...
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