Control interno de compras

Páginas: 4 (974 palabras) Publicado: 8 de junio de 2010
REVISIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO DE COMPRAS
Es el plan de organización entre el sistema de contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados que tienen por objeto obtenerinformación segura, oportuna y confiable, así como promover la eficiencia de operaciones de adquisición o compra.
Principios:
- La función de registro de operaciones de compras será exclusiva deldepartamento de contabilidad.
- El trabajo de los empleados del departamento de compras será de complemento y no de revisión.
- Ningún empleado del departamento de compras debe de tener acceso a losregistros de contabilidad.
- Separación de funciones de adquisición, pago y registro de compra.
Objetivos:
- Obtener información confiable, veraz y oportuna que ayude a una buena toma de decisiones.
-Prevenir fraudes en compras por favoritismo en contabilidad.
- Promover la eficiencia del personal de compras.
- Localizar errores administrativos, contable y financieros.
A continuación presentamosla primera parte del cuestionario sobre revisión general de compras:

 1. Concepto
En un contexto empresarial, los encargados de cada departamento tienen la obligación de adoptar los resultadosde las operaciones a su cargo, comparándolas con los objetivos asignados y tomar debidamente las decisiones oportunas para aumentar el grado de satisfacción.
Por todo lo cual podemos decir que estesistema de control persigue un objetivo de eficacia para la empresa, es decir, concibe un instrumento para mantenerla en condiciones óptimas de eficacia.
Para llevar a cabo el control de las comprases necesario:
 Conseguir los objetivos de toda índole dentro de las plazas oportunas.
 Partir de una economía de medios.
 Mantener motivado el equipo humano implicado en su consecución.
2.Control presupuestario de las compras
La aplicación del control dentro del departamento de compras se lleva a cabo por medio o a través de una tabla de observaciones que nos proporcionan la...
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