Enfoque grafico para la planeacion agregada
Minerales San Antonio utiliza una mezcla de alternativas para desarrollar un Plan Agregado. Para lo cual utiliza una estrategia de persecución pues intenta lograr quelas tasas de producción para cada periodo correspondan a la demanda pronosticada para ese mismo periodo.
Minerales San Antonio tiene una fuerza de trabajo de producción de 12 trabajadores deplanta, pero para la temporada alta es necesario contratar 4 personas mas para alcanzar los niveles de producción pronosticados. Es por esto que Materiales San Antonio no mantiene un inventario.
ENFOQUEGRAFICO PARA LA PLANEACIÓN AGREGADA.
Mes | Demanda esperada | Días de producción | Demanda por día (calculada) |
Nov. | 12000 | 24 | 500 |
Dic. | 14000 | 25 | 560 |
Enero | 13000 | 26 | 500|
Febrero | 13500 | 24 | 563 |
Mzo. | 12000 | 26 | 462 |
Abril | 13500 | 22 | 614 |
| 78000 | 147 | |
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Myo. | 6000 | 26 | 231 |
Junio | 7000 | 26 | 270 |
Julio | 6000 | 26| 231 |
Agosto | 7000 | 27 | 259 |
Sept. | 6500 | 23 | 283 |
Oct. | 7000 | 27 | 29 |
| 39500 | 155 | |
7800/147 =531 39500/155=255
PLAN 1
Mes | Producción al día | Pronostico de lademanda | Cambio en el inventario | Inventario final |
Nov. | 12744 | 12000 | +744 | 744 |
Dic. | 13275 | 14000 | -725 | 19 |
Enero | 13806 | 13000 | +806 | 825 |
Febrero | 12744 | 13500 | -756| 69 |
Mzo. | 13806 | 12000 | +1806 | 1875 |
Abril | 11682 | 13500 | -1818 | 57 |
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Myo. | 6630 | 6000 | +630 | 687 |
Junio | 6630 | 7000 | -370 | 317 |Julio | 6630 | 6000 | +630 | 947 |
Agosto | 6885 | 7000 | -115 | 832 |
Sept. | 5865 | 6500 | -635 | 197 |
Oct. | 6885 | 7000 | -115 | 82 |
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PLAN 2
Producción interna = 462 piezaspor día * 147 días de producción =67914
Unidades subcontratadas= 78000-67914= 10086
Solo temporada alta 4 personas más.
PROCESO DE...
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