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Páginas: 7 (1583 palabras) Publicado: 23 de noviembre de 2010
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INGRESOS POR CONCEPTO DE VENTAS
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(Cuadro 1)
FASE | Inversión | Operacional |
Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Nivel de Producción | | | | | | | | |
Unidades vendidas (Miles) | | | | | | | | |
Precio de venta(unidades monetarias) | | | | | | | | |Ingresos por ventas (millones) | | | | | | | | |
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DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES FIJAS
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(Cuadro 2)
FASE | Inversión | Operacional | Valor librosaño 8 |
Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Nivel de Producción | | | | | | | | | |
ACTIVO FIJO | | | | | | | | | |Edificios | | | | | | | | | |
Maquinarias y Equipos | | | | | | | | | |
Vehículos | | | | | | | | | |
Muebles y enseres | | | | | | | | | |
Herramientas | | | | | | | | | |
TOTAL | | | | | | | | | |
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AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS (Cuadro 3)-------------------------------------------------
Millones Del año 1

FASE | Inversiones | Operacional |
Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Nivel de Producción | | | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Amortización de diferidos | | | | | | | | |

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COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y PAGO DE PRÉSTAMOS (Cuadro 4)
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MillonesDel año 1
FASE | Inversiones | Operacional |
Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Nivel de Producción | | | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Amortización de diferidos | | | | | | | | |
Costos de financiación (intereses) | | | | | | | | |
Pago de prestamos | | | | | | | | |
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CALCULO DE LOS COSTOSFINANCIEROS
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POR INTERESES DE LOS PRÉSTAMOS
Año | Valor del préstamo | Costos de financiación | Pago de préstamos |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
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COSTO DE MATERIA PRIMA DE LAS UNIDADES VENDIDAS (Cuadro 5)
FASE | Inversión | Operacional |Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Nivel de Producción | | | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Unidades producidas (miles) | | | | | | | | |
Costo unitario (unidades monetarias) | | | | | | | | |
Total costo de materia prima (millones) | | | | | | | | |

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COSTO DE MANO DE OBRA DE LAS UNIDADES VENDIDAS(Cuadro 6)
FASE | Inversión | Operacional |
Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Nivel de Producción | | | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Unidades producidas (miles) | | | | | | | | |
Costo unitario (Unidades monetarias) | | | | | | | | |
Total costo de mano de obra | | | | | | | | |

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GASTOSGENERALES DE FABRICACIÓN DE LAS UNIDADES VENDIDAS (Cuadro 7)
FASE | Inversión | Operacional |
Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Nivel de Producción | | | | | | | | |
Unidades producidas (miles) | | | | | | | | |
Costo unitario gastos generales de fabricación ( unidades monetarias) | | | | | | | | |
Total gastos generales de fabricación (millones) | | | | || | | |

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COSTO DE MANO DE OBRA DE LAS UNIDADES VENDIDAS (Cuadro 8)
FASE | Inversión | Operacional |
Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Nivel de Producción | | | | | | | | |
Materiales e insumos | | | | | | | | |
Mano de Obra Directa | | | | | | | | |
Gastos generales de fabricación | | | | | |...
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